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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000433
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.020844/2026-51
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, E MEMO ELET. Nº 45/2026 - SA/RU/CAFS/UFPI, (MAT. P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CAFS, CAMPUS DE FLORIANO/PI, EM 2026), PROCESSO 23111.020844/2026-51, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90022/2024).
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Informações Complementares
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15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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21/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Valor Global
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R$ 22.742,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.742,49
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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2026NE000433
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.020844/2026-51
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21/05/2026
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31/12/2026
|
22.742,49
|
1
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22.742,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2026NE000433
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L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.742,49
|
22.742,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
72
|
7.27
|
523.4400
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
5
|
3.05
|
15.2500
|
|
Material
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PALHA AÇO
|
400
|
2
|
800.0000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
300
|
2.41
|
723.0000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
200
|
6.21
|
1242.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
15
|
92.68
|
1390.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
400
|
0.84
|
336.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
180
|
10.64
|
1915.2000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2120
|
2.62
|
5554.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
300
|
1.67
|
501.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
80
|
2.94
|
235.2000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
100
|
53.46
|
5346.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
840
|
1.99
|
1671.6000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
600
|
3.14
|
1884.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
340
|
1.78
|
605.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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