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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000433
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
Processo 23111.020844/2026-51
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, E MEMO ELET. Nº 45/2026 - SA/RU/CAFS/UFPI, (MAT. P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CAFS, CAMPUS DE FLORIANO/PI, EM 2026), PROCESSO 23111.020844/2026-51, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90022/2024).
Informações Complementares 15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 21/05/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Valor Global R$ 22.742,49
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.742,49
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2026 2026NE000433 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.020844/2026-51 21/05/2026 31/12/2026 22.742,49 1 22.742,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2026NE000433 L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.742,49 22.742,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ETÍLICO 72 7.27 523.4400
Material FÓSFORO 5 3.05 15.2500
Material PALHA AÇO 400 2 800.0000
Material SABÃO PÓ 300 2.41 723.0000
Material PANO LIMPEZA 200 6.21 1242.0000
Material PANO LIMPEZA 15 92.68 1390.2000
Material ESPONJA LIMPEZA 400 0.84 336.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO 180 10.64 1915.2000
Material DETERGENTE 2120 2.62 5554.4000
Material DETERGENTE ÁCIDO 300 1.67 501.0000
Material TRICLOSANA 80 2.94 235.2000
Material TRICLOSANA 100 53.46 5346.0000
Material ÁGUA SANITÁRIA 840 1.99 1671.6000
Material DESINFETANTE SANEANTE 600 3.14 1884.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 340 1.78 605.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000433 31.13 KB 27/05/2026 11:31:01
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva