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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00314/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Número da Compra 00122/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50602.001285/2026-32
Objeto SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-230/PA, TRECHO: INÍCIO PONTE S/RIO ARAGUAIA (DIV. TO/PA) – DIV. PA/AM (IGARAPÉ PALMARES), SUBTRECHO: FIM DA PAVIMENTAÇÃO – URUARÁ, SEGMENTO: KM 743,80 – KM 848,80; EXTENSÃO: NOS PONTOS LOCALIZADOS ENTRE OS KM 748,41 E KM 842,57; SNV 202602A: 230BPA1530 – 230BPA1540; LOTE 1
Informações Complementares
Vig. Início 25/05/2026
Vig. Fim 13/02/2027
Valor Global R$ 68.353.625,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 68.353.625,46
Valor Acumulado R$ 68.353.625,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/05/2026 00314/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00314/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.001285/2026-32 25/05/2026 13/02/2027 68.353.625,46 1 68.353.625,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2026NE002687 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 999.330,00 185.581,44 813.748,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002322 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.999.370,63 0,00 324.774,42 3.674.596,21 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002686 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.500.389,16 0,00 3.500.389,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6253 2026-07-30 50602.002091/2026-54 2026-07-30 4410591.51
5830 2026-07-14 50602.001986/2026-71 2026-07-16 3902916.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 68353625.46 68353625.4600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00314/2026 171.58 KB 27/05/2026 11:54:06
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
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