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Órgão 26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Unidade da Prestação do Serviço 153164 - UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153164 - UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE005509
Unidade Realizadora da Compra 153164 - UFSM
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 29.722.951/0001-56 - ANDERSON CASSOL DA CUNHA LTDA
Processo 23081.045574/2023-54
Objeto 013787/2024 SIE - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - PROINFRA - CONTRATO 80/2023 - ID CIPI 24008.43-43 BANCO 104 AG 01595 CC 23365
Informações Complementares 15316403000062023 - UASG Minuta: 153164
Vig. Início 28/11/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Global R$ 8.500,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.500,56
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2024 2024NE005509 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE005509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.045574/2023-54 28/11/2024 31/12/2024 8.500,56 1 8.500,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153164 2024NE005509 MGSTRN0100N - GESTAO DA REITORIA-GESTAO ADMIN. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
325 2026-06-30 23081.077056/2026-42 2026-07-02 8500.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 0.00159 5346264.1509 8500.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE005509 21.82 KB 02/07/2026 14:27:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva