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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 158471 - IFPB/PRINCESA ISABE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158471 - IFPB/PRINCESA ISABE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000049
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00013/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Processo 23169.000660.2026-11
Objeto EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA (LUPA ELETRÔNICA E DIGITALIZADOR), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. INEXIGIBILIDADE SRP 13/2024, UASG GERENCIADORA: 158154, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 34/2024. PROCESSO: 23169.000660.2026-11.
Informações Complementares 15815407000132024 - UASG Minuta: 158471
Vig. Início 02/06/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 40.021,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 40.021,60
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/06/2026 2026NE000049 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000660.2026-11 02/06/2026 31/12/2026 40.021,60 1 40.021,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158471 2026NE000049 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.021,60 0,00 0,00 40.021,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.010.285 2026-06-08 23169.000660.2026-11 2026-08-06 40021.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE 1 13165 13165.0000
Material IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE 1 26856.6 26856.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000049 22.56 KB 06/08/2026 08:31:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva