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Órgão 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158092 - UFRB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158092 - UFRB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000450
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158092 - UFRB
Número da Compra 90015/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 51.245.770/0001-35 - 51.245.770 ISMAEL MENDONCA NOVAIS DE JESUS
Processo 23007.008160/2026-17
Objeto ASSUNTO DETALHADO: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL/CIMAM.
Informações Complementares
Vig. Início 16/06/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 68.680,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 68.680,00
Valor Acumulado R$ 68.680,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/06/2026 2026NE000450 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.008160/2026-17 16/06/2026 31/12/2026 68.680,00 1 68.680,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158092 2026NE000450 N0000Q01CAN - CUSTEIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.942,70 2.592,20 0,00 12.350,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20 2026-08-17 23007.008160/2026-17 2026-08-27 12350.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LÂMPADA LED 600 22.99 13794.0000
Material POTENCIÔMETRO 600 36.25 21750.0000
Material CONECTOR DERIVAÇÃO 100 7.33 733.0000
Material ELO FUSÍVEL 100 7.95 795.0000
Material TERMINAL ELÉTRICO 200 3.55 710.0000
Material CONECTOR DERIVAÇÃO 100 10.35 1035.0000
Material LÂMPADA LED 3000 7.36 22080.0000
Material PLUGUE 300 3 900.0000
Material ARRUELA 80 1.26 100.8000
Material OLHAL 100 28.35 2835.0000
Material MANILHA-SAPATILHA 80 24.99 1999.2000
Material SOQUETE LÂMPADA 200 2.16 432.0000
Material ALÇA PRÉ-FORMADA DISTRIBUIÇÃO 120 4.65 558.0000
Material CONECTOR DERIVAÇÃO 100 9.58 958.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE000450 37.62 KB 27/08/2026 15:30:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo