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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158144 - IFMT/REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158144 - IFMT/REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2021
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 00006/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.841.288/0001-88 - TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA
Processo 23188.000978/2020-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO 06/2021 E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/06/2021
Vig. Fim 29/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 528.770,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 528.770,00
Valor Acumulado R$ 528.770,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/06/2021 00022/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000978/2020-88 29/06/2021 29/06/2022 454.120,00 1 454.120,00
18/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA. 29/06/2021 29/06/2022 528.770,00 1 528.770,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESTANTE RACK 6 2050 12300.0000
Material ESTANTE RACK 2 7250 14500.0000
Material PONTO DE ACESSO 138 1800 248400.0000
Material ELETRODUTO 200 54 10800.0000
Material CAIXA PASSAGEM 4 1380 5520.0000
Material MÓDULO ELETRÔNICO 6 3250 19500.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 500 23.5 11750.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 500 27 13500.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 1000 17.4 17400.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 1000 18 18000.0000
Material CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA 40 330 13200.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 40 340 13600.0000
Material ANALISADOR CABEAMENTO REDE 80 45 3600.0000
Material TOMADA 138 510 70380.0000
Material QUADRO DISTRIBUIÇÃO 4 3300 13200.0000
Material PONTO DE ACESSO 63 240 15120.0000
Serviço FUSÃO FIBRA ÓPTICA 80 110 8800.0000
Serviço SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC) 8 2400 19200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo