|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00006/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.841.288/0001-88 - TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23188.000978/2020-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO 06/2021 E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/06/2021
|
|
Vig. Fim
|
29/06/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 528.770,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 528.770,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 528.770,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/06/2021
|
00022/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000978/2020-88
|
29/06/2021
|
29/06/2022
|
454.120,00
|
1
|
454.120,00
|
|
18/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA.
|
29/06/2021
|
29/06/2022
|
528.770,00
|
1
|
528.770,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
6
|
2050
|
12300.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
2
|
7250
|
14500.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
138
|
1800
|
248400.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
200
|
54
|
10800.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
4
|
1380
|
5520.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
6
|
3250
|
19500.0000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
500
|
23.5
|
11750.0000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
500
|
27
|
13500.0000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
1000
|
17.4
|
17400.0000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
1000
|
18
|
18000.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA
|
40
|
330
|
13200.0000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
40
|
340
|
13600.0000
|
|
Material
|
ANALISADOR CABEAMENTO REDE
|
80
|
45
|
3600.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
138
|
510
|
70380.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
4
|
3300
|
13200.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
63
|
240
|
15120.0000
|
|
Serviço
|
FUSÃO FIBRA ÓPTICA
|
80
|
110
|
8800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
8
|
2400
|
19200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|