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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2021
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00007/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 21.613.513/0001-48 - JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA
Processo 23479.014154/2020-10
Objeto CONTRATAÇÃO EVENTUAL E NÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, NÃO DEMANDADOS AO LONGO DO ANO VISANDO A CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, MANTENDO-OS EM PERMANENTE CONDIÇÃO DE ATENDER ADEQUADAMENTE AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS E DA SOCIEDADE USUÁRIA
Informações Complementares
Vig. Início 24/08/2021
Vig. Fim 24/08/2022
Valor Global R$ 10.111.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.111.500,00
Valor Acumulado R$ 10.111.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/08/2021 00009/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.014154/2020-10 24/08/2021 24/08/2022 10.111.500,00 1 10.111.500,00
24/08/2021 00009/2021 Termo de Encerramento 24/08/2021 24/08/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2021NE000201 M2322G0100R - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000207 M2322G0100R - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.951,03 0,00 0,00 0,00 37.902,06 18.951,03 18.951,03 0,00
158718 2021NE000202 M2322G0100R - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-09-15 303345.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 10111500 10111500.0000
Prepostos
CPF Nome
***.745.126-** JORGIANO DA SILVA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.177.962-** ALEXSANDER DE OLIVEIRA ZEN Gestor
***.697.792-** DHONNY LIMA DA SILVA Gestor Substituto
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao