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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2021
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00003/2021
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 21.449.409/0001-60 - POTERE ENGENHARIA LTDA
Processo 23479.011302/2021-25
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CAMPUS DE XINGUARA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ- UNIFESSPA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/12/2021
Vig. Fim 22/05/2023
Valor Global R$ 1.026.558,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.026.558,16
Valor Acumulado R$ 9.116.907,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2021 00020/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.011302/2021-25 22/12/2021 22/01/2023 980.993,50 1 980.993,50
22/12/2021 00020/2021 Termo de Encerramento 22/12/2021 22/05/2023 0,00 0,00
06/09/2022 00028/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 20/2021, NA FORMA DO ART. 57, § 1O, INCISO I E II, ART.65, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.011302/2021-25: 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 22/03/2023. 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 17/11/2022; 2.3. ALTERAR A CLÁUSULAS TRCEIRA EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 2,71% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 26.571,69 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), SUPRESSÃO DE 1,97% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 19.282,85 ( DEZENOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 988.282,34 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). 06/09/2022 22/03/2023 988.282,34 1 988.282,34
23/11/2022 00033/2022 Termo Aditivo 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 22/05/2023. 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 17/01/2023; 2.3. ALTERAR A CLÁUSULAS TRCEIRA EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 3,87% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 38.275,82 ( TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 1.026.558,16 (UM MILHÃO, VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). 23/11/2022 22/05/2023 1.026.558,16 1 1.026.558,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2021NE000600 N8282G41DL9 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA IETU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 190.765,20 0,00 0,00 0,00 190.765,20 0,00 0,00 190.765,20
158718 2022NE000120 N8282G41DL9 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA IETU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 797.517,14 0,00 47.110,80 574.704,84 175.701,50 0,00 0,00 222.812,30
158718 2023NE000184 N8282G41DL9 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA IETU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 38.275,82 0,00 0,00 38.275,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2022NE000118 N8282G41DL9 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA IETU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-01-20 49049.68
Seguro Garantia 2023-08-20 51327.90
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 1026558.16 1026558.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.928.382-** BENILCIA GOMES DE ABREU Gestor
***.760.202-** THAMYS DA CONCEIÇÃO COSTA COELHO Gestor Substituto
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao