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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade Gestora 194009 - BOA VISTA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 194009 - BOA VISTA/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2022
Unidade Realizadora da Compra 194009 - BOA VISTA/RR
Número da Compra 00005/2021
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal MP 1.047/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 36.616.851/0001-00 - H. S. NEVES JUNIOR
Processo 08749.001690/2021-15
Objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER APROXIMADAMENTE FAMÍLIAS INDÍGENAS RESIDENTES NAS COMUNIDADES INDÍGENAS YANOMAMI E YE´KUANA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA INSEGURANÇA ALIMENTAR, VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO.
Informações Complementares PROCESSO Nº 08749.001690/2021-15.
Vig. Início 12/01/2022
Vig. Fim 12/01/2023
Valor Global R$ 5.207.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.207.400,00
Valor Acumulado R$ 5.207.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/01/2022 00003/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001690/2021-15 12/01/2022 12/01/2023 5.207.400,00 1 5.207.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AÇÚCAR 18000 5 90000.0000
Material ARROZ BENEFICIADO 90000 4.5 405000.0000
Material BISCOITO 36000 6 216000.0000
Material BISCOITO 36000 5.15 185400.0000
Material FARINHA DE MILHO 54000 3 162000.0000
Material FARINHA DE MANDIOCA 54000 6 324000.0000
Material LEITE EM PÓ 54000 14 756000.0000
Material EMBUTIDO 90000 22 1980000.0000
Material ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL 18000 9.5 171000.0000
Material SAL 18000 1 18000.0000
Material PEIXE EM CONSERVA 180000 5 900000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
SEI_FUNAI - 3749334 - Extrato Contrato 3 - Roraima 435.28 KB 23/01/2023 15:55:28
SEI_FUNAI - 3749334 - Contrato 3 - Roraima 245.24 KB 23/01/2023 15:55:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva