Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250110 - SAA-MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 250110 - SAA-MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2022
Unidade Realizadora da Compra 250110 - SAA-MS
Número da Compra 00004/2021
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes SCTIE
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.
Processo 25000.037063/2021-85
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS/FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS, CNES 2361787, LOCALIZADA EM ANÁPOLIS/GO, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
Informações Complementares
Vig. Início 19/05/2022
Vig. Fim 16/07/2024
Valor Global R$ 9.839.183,77
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.839.183,77
Valor Acumulado R$ 97.725.653,93
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/05/2022 00036/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.037063/2021-85 19/05/2022 19/11/2023 9.173.000,00 1 9.173.000,00
28/12/2022 00001/2022 Termo Aditivo A) ACRESCENTAR 2,84% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 260.468,46 (DUZENTOS E SESSENTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI N.º 8.666/1993; B) SUPRIMIR 1,81% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 165.908,27, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI N.º 8.666/1993. 28/12/2022 19/11/2023 9.267.560,19 1 9.267.560,19
20/06/2023 00040/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAR A PARTIR DE 27/12/2022, COM A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 9,184%, O VALOR CONTRATADO PASSOU DE R$ 9.267.560,17 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARA R$ 9.839.183,77 (NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) 19/05/2022 19/11/2023 9.839.183,77 1 9.839.183,77
17/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 20/11/2023 A 18/03/2024. 20/11/2023 18/03/2024 9.839.183,77 1 9.839.183,77
18/03/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 19/03/2024 A 16/07/2024. 19/03/2024 16/07/2024 9.839.183,77 1 9.839.183,77
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250110 2023NE000381 -8 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2023NE000687 -8 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 571.623,58 235.078,19 0,00 336.545,39 235.078,19 114.682,19 114.682,19 120.396,00
250110 2022NE000268 -8 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 9.267.560,19 0,00 19.186,11 1.829.577,83 10.146.145,45 1.416.417,16 1.416.417,16 1.330.118,15
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
218 2023-10-19 25000.037063/2021-85 2023-11-07 245178.12
220 2023-10-25 25000.037063/2021-85 2023-11-20 991601.41
219 2023-10-19 25000.037063/2021-85 2023-11-07 91068.67
226 2023-12-22 25000.037063/2021-85 2024-01-16 120396.00
224 2023-12-21 25000.037063/2021-85 2024-01-03 1310932.04
228 2024-02-22 25000.037063/2021-85 2024-03-07 768011.28
229 2024-02-22 25000.037063/2021-85 2024-03-07 70534.16
240 2024-08-05 25000.037063/2021-85 2024-08-14 39892.63
239 2024-08-05 25000.037063/2021-85 2024-08-14 434371.02
242 2025-01-16 25000.037063/2021-85 2025-01-29 214034.86
245 2025-01-21 25000.037063/2021-85 2025-01-29 4255.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 9839183.77 9839183.7700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.600.171-** THIAGO RODRIGUES SANTOS Fiscal Titular
***.780.201-** FREDERICO PINHEIRO CURADO Fiscal Substituto
***.988.250-** ROGÉRIO GUEDES SOARES Autoridade Competente
***.262.111-** RAFAEL PIRES CEOLIN Apoio Administrativo
***.518.761-** SARA SOUZA RIBEIRO Apoio Administrativo
***.299.681-** MARDIOEY LOPES DA CRUZ Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º TA - Assinado 190.19 KB 13/01/2025 12:05:38
3º TA - publicação 1.20 MB 13/01/2025 12:05:38
Apostilamento 40 149.90 KB 12/03/2024 16:51:43
Contrato assinado 241.81 KB 12/03/2024 16:50:22
Publicação DOU 436.11 KB 12/03/2024 16:50:22
Publicação DOU 719.37 KB 12/03/2024 16:50:22
2° TA Assinado 1.69 MB 12/03/2024 16:50:22
2° TA Publicação 698.99 KB 12/03/2024 16:50:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva