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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00115/2022
Unidade Realizadora da Compra 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 24.699.100/0001-16 - CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 50606.004915/2021-86
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TREVO OSVALDO DE OLIVEIRA NA RODOVIA BR-365/MG, TRECHO: ENTR°. BR-122/135/251(A) (MONTES CLAROS) – ENTR°. BR-364 (B) (DIV. GO/MG), SUBTRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO – ENTR°. BR- 452(B), SEGMENTO: KM 622,427 AO KM 622,997, ​EXTENSÃO: 0,57 KM
Informações Complementares
Vig. Início 26/07/2022
Vig. Fim 16/01/2024
Valor Global R$ 3.420.748,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.420.748,79
Valor Acumulado R$ 3.420.748,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2022 00115/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.004915/2021-86 26/07/2022 16/01/2024 3.420.748,79 1 3.420.748,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2022NE002167 MT00150 - BR-365/MG - ADEQUACAO - ENTR.BR050/ENTR.BR153 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE003320 MT00150 - BR-365/MG - ADEQUACAO - ENTR.BR050/ENTR.BR153 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 135.537,00 0,00 0,00 0,00 271.074,00 96.231,88 99.946,21 35.590,79
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 3420748.79 3420748.7900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva