Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade Gestora 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00100/2022
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 00036/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 45.136.137/0001-06 - F C LAGO LTDA
Processo 23115.015977/2022-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DISCENTES, CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO (CRACHÁ) PARA SERVIDORES E COLABORADORES, FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS (PORTA-CRACHÁ E CORDÃO PERSONALIZADO) E SELOS HOLOGRÁFICOS. ASSIM COMO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA A EMISSÃO, GRAVAÇÃO E ENTREGA DE CREDENCIAIS (CARTÕES), DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA UFMA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/11/2022
Vig. Fim 23/11/2023
Valor Global R$ 534.660,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 534.660,00
Valor Acumulado R$ 534.660,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/11/2022 00100/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.015977/2022-53 23/11/2022 23/11/2023 534.660,00 1 534.660,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2023NE000746 MESTIG19CTN - DCTIC/STI - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.360,00 2.560,00 0,00 12.800,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00
154041 2023NE000745 MESTIG19CTN - DCTIC/STI - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.639,92 2.093,50 0,00 7.546,42 2.093,50 2.093,50 2.093,50 0,00
154041 2023NE000744 MESTIG19CTN - DCTIC/STI - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARTÃO CONTROLE ACESSO 20000 4.36 87200.0000
Material CARTÃO CONTROLE ACESSO 25000 14.84 371000.0000
Material CORDÃO ARREMATE 5000 2.58 12900.0000
Material PROTETOR CRACHÁ 5000 0.56 2800.0000
Material IMPRESSO PADRONIZADO 40 628 25120.0000
Material IMPRESSO PADRONIZADO 20 246 4920.0000
Serviço SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 12 2560 30720.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO N° 82/2022 101.11 KB 13/12/2022 11:11:26
CONTRATO 772.56 KB 24/11/2022 11:06:44
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 82.46 KB 24/11/2022 11:06:27
EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA 727.06 KB 24/11/2022 11:06:04
Decreto 11.430 Não