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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC
Unidade Gestora 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA.
Processo 23086.002802/2023-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE ACESSO E USO DA BASE DE DADOS DA PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL DE LIVROS ELETRÔNICOS (E-BOOKS) MINHA BIBLIOTECA, COM A DISPONIBILIDADE DE, NO MÍNIMO, 7.000 LICENÇAS COM PRÉ-CADASTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONTRIBUINDO PARA O PLANEJAMENTO DE AULAS E APRENDIZADO DA COMUNIDADE ACADÊMICA EM SUAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO".
Informações Complementares
Vig. Início 15/09/2023
Vig. Fim 15/09/2026
Valor Global R$ 339.917,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 339.917,76
Valor Acumulado R$ 8.485.626,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/09/2023 00013/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002802/2023-51 15/09/2023 15/09/2024 327.600,00 1 327.600,00
23/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 013/2023, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/09/2024 A 15/09/2026, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE R$ 327.600,00 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA R$ 339.917,76 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, CONFORME ITEM 1.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA. O ÍNDICE APURADO FOI DE 3,76% NO PERÍODO DE MAIO/2023 A MAIO/2024. 15/09/2024 15/09/2026 339.917,76 1 339.917,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2024NE000723 M20RKQ0106N - DGI - CUSTEIO (DIRETORIA DE GOVERNANXA INFORM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 339.917,76 0,00 0,00 339.917,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000751 M20RKQ0106N - DGI - CUSTEIO (DIRETORIA DE GOVERNANXA INFORM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 327.600,00 0,00 0,00 327.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 7000 48.55968 339917.7600
Prepostos
CPF Nome
***.874.878-** TIAGO DELGADO RAMOS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.663.016-** VIVIANE PEDROSA Gestor
***.857.096-** IVANILTON ANTONIO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.896.356-** MAGNO VILACIO PEREIRA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.764.506-** ALINE MACHADO CRUZ Gestor Substituto
***.354.751-** GICELE SILVA RODRIGUES Fiscal Requisitante Substituto
***.267.546-** GUILHERME ORSETTI DIAS Fiscal Requisitante
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Documentos de Instrução do Termo Aditivo 001-2024 3.67 MB 23/07/2024 14:16:03
TERMO ADITIVO 001/2024 68.74 KB 23/07/2024 14:05:18
PORTARIA/PROAD Nº 283, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 149.49 KB 16/11/2023 15:50:34
PORTARIA/PROAD Nº 201, DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 144.00 KB 18/09/2023 09:44:21
Termo de Referência 396.16 KB 18/09/2023 09:43:37
CONTRAT ADMINISTRATIVO 013/2023 376.94 KB 18/09/2023 09:40:57
Decreto 11.430 Não
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