Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. S...
Unidade da Prestação do Serviço 154054 - FUFMS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154054 - FUFMS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00103/2023
Unidade Realizadora da Compra 154054 - FUFMS
Número da Compra 00092/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA
Processo 23104.022830/2023-20
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO 21 - SETOR 01 (MULTIUSO 2) - FADIR - ETAPA 01, CÂMPUS DA UFMS EM CAMPO GRANDE/MS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 3.231,10 M², A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO - ANEXO DO CONTRATO (SEI 4407122) E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL E SEUS ANEXOS, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2023
Vig. Fim 31/03/2027
Valor Global R$ 7.521.015,69
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.521.015,69
Valor Acumulado R$ 72.253.415,39
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2023 00103/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.022830/2023-20 23/10/2023 12/09/2025 6.937.955,22 5 1.387.591,04
16/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento 1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 165.489,89 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), DEVIDO À VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI/MS) EM 2,36% E DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC/FGV) EM 4,84% PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024. 1.2. EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 6.937.955,22 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) É ALTERADO PARA R$ 7.103.445,11 (SETE MILHÕES, CENTO E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS). 23/10/2023 12/09/2025 7.103.445,11 1 7.103.445,11
12/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 13.09.2025 A 12.03.2026. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 13.09.2025 A 12.03.2026. 1.2 - O PRESENTE TERMO ADITIVO NÃO ENSEJARÁ ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DE ITENS E NOS VALORES ORA CONTRATADOS. 13/09/2025 12/03/2026 7.103.445,11 1 7.103.445,11
30/10/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento 1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 276.890,84 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DEVIDO À VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA A CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI/MS) EM 4,63% E DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC/FGV) EM 7,49% PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025. 1.2. EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 7.103.445,11 (SETE MILHÕES, CENTO E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), É ALTERADO PARA R$ 7.380.335,95 (SETE MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). 1.3. O VALOR A SER ACRESCIDO ATRAVÉS DESTE APOSTILAMENTO, ATÉ O FINAL DE SUA VIGÊNCIA, SERÁ DE R$ 276.890,84 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). 23/10/2023 12/03/2026 7.380.335,95 1 7.380.335,95
23/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 384 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 13.03.2026 A 31.03.2027. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 294 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 13.03.2026 A 31.12.2026. 1.2 - O PRESENTE TERMO ADITIVO NÃO ENSEJARÁ ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DE ITENS E NOS VALORES ORA CONTRATADOS. 13/03/2026 31/03/2027 7.380.335,95 1 7.380.335,95
27/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo 1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1.1.1. ACRESCER AO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 188.459,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. 1.1.2. SUPRIMIR DO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 47.779,26 (QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. 1.2. EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É ALTERADO DE R$ 7.380.335,95 (SETE MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 7.521.015,69 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL E QUINZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS); 1.3. APÓS ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO O VALOR DESTE ADITIVO SERÁ DE R$ 140.679,74 (CENTO E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). 27/03/2026 31/03/2027 7.521.015,69 1 7.521.015,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154054 2023NE002820 MSS51G43JY9 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE DA UFMS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154054 2024NE003661 M15R3G41LX4 - CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA - TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154054 2024NE003660 MSS25G41LV4 - CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA - PARANAIBA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154054 2024NE003659 MSS25G41LV1 - CONST.QUADRA POLIESPORTIVA - NOVA ANDRADINA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154054 2024NE003410 MSS25G41BC3 - CONSTRUCAO DO BLOCO 21 - SETOR01 - EDIFICIO M 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.308.073,71 1.308.073,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154054 2024NE003658 MSS25G41LX1 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA - NAVIRAI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154054 2024NE000486 MSS25G4107N - FADIR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 122.561,49 0,00 0,00 122.561,49 0,00 0,00 0,00 0,00
154054 2024NE003657 MSS25G41LW1 - CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA - AQUIDAUANA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154054 2023NE003486 MSS25G4107N - FADIR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
154054 2025NE000235 MSS25G41BC3 - CONSTRUCAO DO BLOCO 21 - SETOR01 - EDIFICIO M 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154054 2022NE001338 MSS25G41BC3 - CONSTRUCAO DO BLOCO 21 - SETOR01 - EDIFICIO M 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.719.152,31 2.719.152,31 2.719.152,31 280.847,69
154054 2025NE001747 MSS25G41BC3 - CONSTRUCAO DO BLOCO 21 - SETOR01 - EDIFICIO M 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154054 2026NE000147 MSS25G41BC3 - CONSTRUCAO DO BLOCO 21 - SETOR01 - EDIFICIO M 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.299.936,85 1.299.936,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
483 2025-05-22 23104.022830/2023-20 2025-05-22 161353.16
487 2025-07-18 23104.022830/2023-20 2025-07-22 212824.07
485 2025-05-30 23104.022830/2023-20 2025-05-30 211958.23
492 2025-08-22 23104.022830/2023-20 2025-08-25 322073.27
3 2025-10-15 23104.022830/2023-20 2025-10-15 625864.78
11 2025-12-08 23104.022830/2023-20 2025-12-12 782036.89
19 2026-03-27 23104.022830/2023-20 2026-03-31 166632.28
16 2026-03-03 23104.022830/2023-20 2026-03-04 195491.35
21 2026-05-08 23104.022830/2023-20 2026-05-11 229802.66
28 2026-06-15 23104.022830/2023-20 2026-06-17 215923.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 7521015.69 7521015.6900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.430.371-** BRUNO JINSU CHOUNG Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva