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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00610/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00110/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 01.057.727/0001-78 - LAGHI ENGENHARIA LTDA
Processo 50600.036001/2023-04
Objeto EXECUÇÃO SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DRAGAGEM EMERGENCIAL NO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS (HN-100), NOS TRECHOS CRÍTICOS ENTRE O PASSO DO TABOCAL E A FOZ DO RIO MADEIRA . VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO E O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 26/10/2023 E ENCERRAMENTO EM 23/04/2024, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FIXADO NO PROJETO BÁSICO
Informações Complementares
Vig. Início 26/10/2023
Vig. Fim 23/04/2024
Valor Global R$ 3.534.434,85
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.534.434,85
Valor Acumulado R$ 3.534.434,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/10/2023 00610/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00610/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.036001/2023-04 26/10/2023 23/04/2024 3.534.434,85 1 3.534.434,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE002882 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE002881 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003505 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 784.782,68 784.782,68 0,00 0,00 784.782,68 784.782,68 784.782,68 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS - DRAGAGEM E DERROCAGEM 1 3534434.85 3534434.8500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva