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Órgão 22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Unidade da Prestação do Serviço 193009 - DNOCS-CEST/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 193009 - DNOCS-CEST/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00062/2023
Unidade Realizadora da Compra 193009 - DNOCS-CEST/BA
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 14.138.176/0001-19 - CONSTRUTORA LUMAX LTDA
Processo 59404.001092/2022-69
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (ITEM4).
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2023
Vig. Fim 29/12/2024
Valor Global R$ 33.291.959,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 33.291.959,40
Valor Acumulado R$ 66.583.918,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2023 00062/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59404.001092/2022-69 29/12/2023 29/12/2024 33.291.959,40 1 33.291.959,40
20/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do seu prazo de vigência por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 29.12.2024 a 29.12.2025, nos termos do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 29/12/2024 29/12/2025 33.291.959,40 1 33.291.959,40
30/12/2024 00004/2025 Termo Aditivo O objeto do presente Termo Aditivo é a formalização da suspensão integral e temporária da execução do CONTRATO Nº 62/2023 - CEST/BA, e sua consequente prorrogação, com fundamento no artigo 8º, artigo 57, § 1º, artigo 65, II, bem como no § 5º do artigo 79, todos da Lei n.º 8.666/93. 30/12/2024 29/12/2025 33.291.959,40 1 33.291.959,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193009 2024NE000071 50480001BA8 - TED 958559/2024 SDR/MIDR - RP8 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.730.000,00 3.730.000,00 0,00 0,00 5.734.467,68 2.004.467,68 5.734.467,68 1.725.532,32
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
205100/101 2025-11-03 59404.000009/2025-17 2025-11-04 1669015.50
2025100/102 2025-11-03 59404.000656/2025-99 2025-11-04 56516.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 406000 81.9999 33291959.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva