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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00324/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Número da Compra 00433/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 20.765.263/0001-07 - VIAFAUNA ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
Processo 50619.001534/2022-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA FAUNA SILVESTRE - PPF, NA RODOVIA BR-419/MS; TRECHO: BR-163 (A) (RIO VERDE DE MATO GROSSO) – ENTR. BR-060(B) /267(B) (JARDIM); SUBTRECHO: ENTRº BR 163(B)/MS 080(A) - ENTRº MS-080(B)/228(A); SEGMENTO: KM 11,3 AO KM 63,8; EXTENSÃO: 52,5 KM
Informações Complementares
Vig. Início 21/05/2024
Vig. Fim 07/09/2026
Valor Global R$ 142.646,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 142.646,00
Valor Acumulado R$ 998.522,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/05/2024 00324/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00324/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.001534/2022-87 21/05/2024 12/10/2025 142.646,00 1 142.646,00
11/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo prorrogação dos prazos do contrato por mais 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos. 11/08/2025 11/03/2026 142.646,00 1 142.646,00
30/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) CAMPANHAS ADICIONAIS, A FIM DE ATENDER A NOVA ETAPA PRORROGADA 30/09/2025 11/03/2026 142.646,00 1 142.646,00
01/12/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 01/12/2025 07/09/2026 142.646,00 1 142.646,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE001272 MT01156 - BR-419/MS - CONSTRUCAO - ENT-BR163-ENT-BR262 449051 - OBRAS E INSTALACOES 142.646,00 109.494,86 3.132,77 30.018,37 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005361 MT01156 - BR-419/MS - CONSTRUCAO - ENT-BR163-ENT-BR262 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 17.568,22 17.568,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000140 MT00659 - TED 545/2020 DNIT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
879 2024-01-07 50619.000041/2025-72 2025-01-09 8644.18
873 2024-12-19 50619.001534/2022-87 2024-12-20 8644.18
899 2025-02-20 50619.000381/2025-01 2025-02-24 16513.17
911 2025-03-17 50619.000493/2025-54 2025-03-19 8998.60
000000920 2025-04-15 50619.000721/2025-96 2025-04-16 8998.60
7 2025-05-12 50619.000883/2025-24 2025-05-14 16513.17
35 2025-07-17 50619.001086/2025-64 2025-07-18 8246.94
37 2025-07-17 50619.001309/2025-93 2025-07-18 8717.26
52 2025-08-13 50619.001456/2025-63 2025-08-13 16042.85
157 2026-02-20 50619.000213/2026-99 2026-02-20 8717.26
172 2026-03-16 50619.000471/2026-75 2026-03-16 8995.29
181 2026-03-19 50619.000491/2026-46 2026-03-20 8995.29
192 2026-04-14 50619.001534/2022-87 2026-04-15 8995.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSULTORIA E ASSESSORIA - MEIO AMBIENTE 1 142646 142646.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva