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Órgão 26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158124 - IF/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158124 - IF/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
155062 CAMPUS AVANCADO CATALAO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00079/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158124 - IF/GO
Número da Compra 00058/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 82.513.490/0001-94 - PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Processo 23730.000004/2024-24
Objeto O OBJETIVO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETÁRIOS(AS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO, CAMPUS AVANÇADO CATALÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 28/06/2024
Vig. Fim 30/06/2027
Valor Global R$ 108.114,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.009,52
Valor Acumulado R$ 323.382,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2024 00079/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23730.000004/2024-24 28/06/2024 28/06/2025 302.964,90 38 8.451,30
26/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE: CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 PARA O POSTO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETÁRIAS, REGISTRO NO MTE NÚMERO: GO000021/2025, DE 20/01/2025 COM DATA BASE 31/12/2026; 28/06/2024 28/06/2025 99.498,00 12 8.291,50
17/06/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento MEDIANTE ANÁLISE AO PROCESSO Nº 23730.000004.2024-24, FICA AJUSTADO NO CONTRATO Nº 79/2024, VALORES ATUALIZADOS DEVIDO: VARIAÇÃO DO IPCA SOBRE OS INSUMOS​​​​​​​ NA ORDEM DE 5,47719% A PARTIR DE 11/04/2025 28/06/2024 28/06/2025 101.415,60 12 8.451,30
17/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 79/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO-SE AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS. A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER DE 29/06/2025 A 29/06/2026. 29/06/2025 29/06/2026 101.415,60 12 8.451,30
17/03/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento MEDIANTE ANÁLISE AO PROCESSO Nº 23730.000004.2024-24, FICA AJUSTADO NO CONTRATO Nº 79/2024, VALORES ATUALIZADOS MEDIANTE: - REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE: CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 PARA O POSTO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETÁRIAS, REGISTRO NO MTE NÚMERO: GO001031/2025, DE 18/12/2025 COM DATA BASE 31/12/2027; VALOR MENSAL PASSA A SER R$9.009,52. 28/06/2024 29/06/2026 108.114,24 12 9.009,52
08/05/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 79/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO-SE AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS. A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER DE 30/06/2026 A 30/06/2027, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL E DE ACORDO COM A NATUREZA CONTINUADA DOS SERVIÇOS. 30/06/2026 30/06/2027 108.114,24 12 9.009,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155062 2024NE000058 H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 280,41 0,00 0,00 280,41 0,00 0,00 0,00 0,00
155062 2024NE000059 H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 562,00 0,00 0,00 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155062 2025NE000007 H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 102.416,72 8.451,30 798,65 93.166,77 0,00 0,00 0,00 0,00
155062 2024NE000032 H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 38.807,59 0,00 1.474,20 37.333,39 0,00 0,00 0,00 0,00
155062 2025NE000095 H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.125,36 0,00 0,00 6.125,36 0,00 0,00 0,00 0,00
155062 2026NE000017 H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 69.697,26 18.019,08 0,00 51.678,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3125-JUN26 2026-07-24 23730.000004/2024-24 2026-07-31 9009.52
1474-AGOSTO/24 2024-09-12 23730.000004/2024-24 2024-10-01 7670.00
1406-JULHO/24 2024-08-14 23730.000004/2024-24 2024-08-22 7800.00
1380-JUNHO/2024 2024-07-26 23730.000004/2024-24 2024-07-31 780.00
1544-SETEMBRO/24 2024-10-07 23730.000004/2024-24 2024-10-24 7800.00
1850-FEVEREIRO/25 2025-03-13 23730.000004/2024-24 2025-03-20 7800.00
NFS 1603-OUTUB/24 2024-11-07 23730.000004/2024-24 2024-12-04 7800.00
1710-NOVEMBRO/24 2024-12-06 23730.000004/2024-24 2024-12-18 7800.00
1756-DEZE/24 2025-01-06 23730.000004/2024-24 2025-01-17 7800.00
1806-FEVEREIRO/25 2025-02-17 23730.000004/2024-24 2025-02-20 7800.00
1921-MARÇO/25 2025-04-10 23730.000004/2024-24 2025-05-19 8291.50
NFS 2201-JUL25 2025-08-18 23730.000004/2024-24 2025-08-25 8451.30
NFS 2131-JUN25 2025-07-15 23730.000004/2024-24 2025-07-30 8451.30
NFS 1968-ABR/25 2025-05-12 23730.000004/2024-24 2025-07-07 8291.50
2103-MAI/25 2025-06-21 23730.000004/2024-24 2025-07-07 8451.30
NFS 2255-AGOS25 2025-09-15 23730.000004/2024-24 2025-10-06 8451.30
NFS 2233-RETROATI 2025-09-04 23730.000004/2024-24 2025-10-06 1089.53
NFS 2520-NOVE/25 2025-12-11 23730.000004/2024-24 2025-12-18 8451.30
NFS 2425-OUT/25 2025-11-14 23730.000004/2024-24 2025-11-26 8310.45
2319-SETE/25 2025-10-13 23730.000004/2024-24 2025-10-23 8451.30
2548-DEZ/25 2026-01-20 23730.000004/2024-24 2026-01-23 7747.02
2636-JANEIR/26 2026-02-23 23730.000004/2024-24 2026-02-26 8451.30
NFS 2762-MAR26 2026-04-16 23730.000004/2024-24 2026-05-04 8451.30
2697-FEVEREI/26 2026-03-17 23730.000004/2024-24 2026-03-19 8451.30
2795-ABRIL/26 2026-05-13 23730.000004/2024-24 2026-05-15 9009.52
2930-MAI/26 2026-06-16 23730.000004/2024-24 2026-06-24 9009.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 9009.52 108114.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.761.291-** SUZANA CARVALHO DA SILVA Responsável no Setor Financeiro
***.675.621-** PATRICIA GONCALVES DE JESUS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva