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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00588/2024
Unidade Realizadora da Compra 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Número da Compra 00642/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 32.116.154/0001-30 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA
Processo 50612.003295/2023-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-020/GO, PERÍMETRO URBANO DE FORMOSA (GO)​, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL, CONSTANTES NO PPA
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2024
Vig. Fim 26/07/2027
Valor Global R$ 7.749.289,27
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.749.289,27
Valor Acumulado R$ 171.758.966,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2024 00588/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00588/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.003295/2023-41 04/09/2024 27/03/2026 5.293.000,74 1 5.293.000,74
27/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 306 (TREZENTOS E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS, COM ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 24,17% EQUIVALENTE A R$ 1.279.519,82 27/08/2025 27/01/2027 6.572.520,56 1 6.572.520,56
30/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 22,23%, SEM INCLUSÃO DE NOVOS PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS 30/06/2026 26/07/2027 7.749.289,27 1 7.749.289,27
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE003782 MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 177.783,81 166.901,35 0,00 10.882,46 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002278 MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.971.388,86 1.971.388,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005430 MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.128.052,89 1.128.052,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11744 2026-07-14 50612.001908/2026-58 2026-07-30 89538.92
79 2026-07-14 50612.001908/2026-58 2026-07-30 89538.92
11743 2026-07-14 50612.001830/2026-71 2026-07-20 89942.66
78 2026-07-14 50612.001830/2026-71 2026-07-20 89942.65
86 2026-08-12 50612.002050/2026-49 2026-08-13 89825.95
11799 2026-08-12 50612.002050/2026-49 2026-08-13 89825.96
10815 2024-12-18 50612.000179/2025-31 2025-01-15 82784.90
2025/2 2025-01-10 50612.000179/2025-31 2025-01-15 82784.89
10846 2025-01-16 50612.000369/2025-59 2025-01-31 45998.88
2025/4 2025-01-16 50612.000369/2025-59 2025-01-31 45998.87
10843 2025-01-13 50612.000368/2025-12 2025-01-31 70710.43
2025/3 2025-01-13 50612.000368/2025-12 2025-01-31 70710.43
10878 2025-02-14 50612.000552/2025-54 2025-02-24 66793.53
2025/11 2025-02-14 50612.000552/2025-54 2025-02-24 66793.53
10908 2025-03-07 50612.000752/2025-15 2025-03-14 64438.37
2025/22 2025-03-07 50612.000752/2025-15 2025-03-14 64438.36
10997 2025-05-09 50612.001348/2025-51 2025-05-12 88838.96
2025/46 2025-05-09 50612.001348/2025-51 2025-05-12 88838.96
11055 2025-06-05 50612.001668/2025-19 2025-06-13 110829.84
2025/47 2025-05-19 50612.001668/2025-19 2025-06-13 110829.84
11060 2025-06-10 50612.001823/2025-99 2025-07-01 114722.16
2025/58 2025-06-10 50612.001823/2025-99 2025-07-01 114722.15
11125 2025-07-22 50612.002085/2025-05 2025-07-24 113761.93
2025/72 2025-07-22 50612.002085/2025-05 2025-07-24 113761.94
11137 2025-08-07 50612.002335/2025-07 2025-08-21 118253.17
2025/77 2025-08-07 50612.002335/2025-07 2025-08-21 118253.17
11182 2025-08-25 50612.002369/2025-93 2025-08-27 4771.82
2025/83 2025-08-25 50612.002369/2025-93 2025-08-27 4771.81
11207 2025-09-16 50612.002874/2025-38 2025-10-15 109231.69
2025/88 2025-09-16 50612.002874/2025-38 2025-10-15 109231.69
9 2026-01-05 50612.000078/2026-41 2026-01-07 110610.95
11408 2026-01-06 50612.000079/2026-96 2026-01-07 106176.26
10 2026-01-06 50612.000079/2026-96 2026-01-07 106176.25
8 2025-12-26 50612.000077/2026-05 2026-01-07 109333.39
11400 2025-12-26 50612.000077/2026-05 2026-01-07 109333.40
11407 2026-01-05 50612.000078/2026-41 2026-01-07 110610.96
24 2026-02-13 50612.000384/2026-88 2026-02-18 108290.58
11453 2026-02-06 50612.000384/2026-88 2026-02-18 108290.59
11473 2026-02-18 50612.000543/2026-44 2026-03-09 105689.25
25 2026-02-19 50612.000543/2026-44 2026-03-09 105689.25
49 2026-04-15 50612.000877/2026-18 2026-04-16 89942.66
11510 2026-03-12 50612.000877/2026-18 2026-04-16 89942.65
50 2026-04-17 50612.001190/2026-08 2026-05-11 89942.66
11564 2026-04-17 50612.001190/2026-08 2026-05-11 89942.65
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 7749289.27 7749289.2700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva