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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
Unidade Realizadora da Compra 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.899.350/0001-55 - MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Processo 23249.031972/2024-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA CONTÍNUA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OS POSTOS DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTÍNUO, COPEIRO, COZINHEIRO GERAL, ELETRICISTA, FERRAMENTEIRO, JARDINEIRO, CARREGADOR, PEDREIRO, PINTO DE OBRAS, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, PISCINEIRO, SERVENTE DE OBRAS, SOLDADOR, TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, TRABALHADOR AGROPECUÁRIO GERAL E VIGIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/09/2024
Vig. Fim 28/11/2025
Valor Global R$ 300.713,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 300.713,16
Valor Acumulado R$ 300.713,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/09/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.031972/2024-14 24/09/2024 10/10/2024 300.713,16 1 300.713,16
10/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 11/10/2024 10/10/2025 300.713,16 1 300.713,16
03/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 11/10/2025 28/11/2025 300.713,16 1 300.713,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154859 2024NE000079 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.758,62 0,00 0,00 14.758,62 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2024NE000120 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.863,98 0,00 2.426,19 9.437,79 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2025NE000008 L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 178.777,38 0,00 9.435,98 169.341,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20333 2025-01-15 23249.002250/2025-33 2025-01-29 11863.98
20561 2025-02-12 23249.008663/2025-21 2025-02-14 11863.98
00020775 2025-03-14 23249.013626/2025-35 2025-03-18 11863.98
20969 2025-04-11 23249.019863/2025-18 2025-04-15 11863.98
21252 2025-05-14 23249.025331/2025-10 2025-05-16 11863.98
21680 2025-07-07 23249.034715/2025-15 2025-07-09 11863.98
21459 2025-06-12 23249.039728/2025-81 2025-08-12 11863.98
21974 2025-08-14 23249.040199/2025-68 2025-08-18 11863.98
22186 2025-09-12 23249.044697/2025-80 2025-09-15 11863.98
22429 2025-10-14 23249.050362/2025-09 2025-10-20 11863.98
22456 2025-10-17 23249.050863/2025-87 2025-10-20 22901.85
22454 2025-10-17 23249.050857/2025-20 2025-10-22 2957.99
OFÍCIO N° 18/2025 2025-11-24 23249.031972/2024-14 2025-11-28 14408.63
13 2025-12-19 23249.059618/2025-35 2025-12-23 11073.05
67 2025-12-26 23249.059618/2025-35 2025-12-29 20660.04
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 300713.16 300713.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva