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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158121 - IFNMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158121 - IFNMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158121 - IFNMG
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 26.870.621/0001-10 - URBANO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Processo 23414.001674/2024-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA O IFNMG - CAMPUS JANAÚBA
Informações Complementares
Vig. Início 03/10/2024
Vig. Fim 04/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.734.729,86
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.734.729,86
Valor Acumulado R$ 6.695.130,17
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/10/2024 00054/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001674/2024-41 03/10/2024 03/04/2026 1.691.725,58 1 1.691.725,58
03/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO EQUIVALENTE A 1,30% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, PERFAZENO UM AUMENTO DE R$ 19.026,56, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI 14.133/2021. 03/01/2025 03/04/2026 1.480.677,46 1 1.480.677,46
04/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONFORME PLANILHA SEI Nº 2348498 (PLANILHA ITENS ACRESCIDOS), SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONFORME PLANILHA SEI Nº 2348500 (PLANILHA ITENS SUPRIMIDOS) E REAJUSTE DO SALDO CONTRATUAL EM 7,32% EM DECORRÊNCIA DO INCC-M ACUMULADO EM 12 MESES, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2025 04/02/2026 03/04/2026 1.693.472,47 1 1.693.472,47
01/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 54/2024 POR MAIS 6 MESES, A PARTIR DE 04/04/2026 ATÉ 04/10/2026, , NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 04/04/2026 04/10/2026 1.693.472,47 1 1.693.472,47
10/07/2026 00004/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE R$ 41.257,39 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) 10/07/2026 04/10/2026 1.734.729,86 1 1.734.729,86
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158121 2024NE000456 LPP02P41LS1 - CONSTRUCAO DO REFEIT0RIO CAMPUS JANAUBA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.308,96 2.308,96 0,00 0,00 4.617,92 2.308,96 4.617,92 0,00
158121 2024NE000277 LPP02P41LS1 - CONSTRUCAO DO REFEIT0RIO CAMPUS JANAUBA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 149.910,19 149.910,19 0,00 0,00 1.906.929,49 445.278,59 458.661,76 1.016.372,31
158121 2024NE000457 LPP02P41LS1 - CONSTRUCAO DO REFEIT0RIO CAMPUS JANAUBA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 17.017,60 17.017,60 0,00 0,00 34.035,20 17.017,60 34.035,20 0,00
158121 2026NE000131 LPP02P41LS1 - CONSTRUCAO DO REFEIT0RIO CAMPUS JANAUBA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 212.795,01 821,51 0,00 211.973,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2026NE000283 LPP02P41LS1 - CONSTRUCAO DO REFEIT0RIO CAMPUS JANAUBA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 41.257,39 41.257,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
74 2026-08-14 23414.001674/2024-41 2026-08-19 121922.90
112 2025-06-18 23414.001674/2024-41 2025-06-25 90040.78
171 2025-12-23 23414.001674/2024-41 2025-12-24 151889.68
87 2025-02-26 23414.001674/2024-41 2025-02-27 193364.32
94 2025-03-28 23414.001674/2024-41 2025-03-31 39766.02
104 2025-05-12 23414.001674/2024-41 2025-05-13 55468.75
123 2025-08-05 23414.001674/2024-41 2025-08-05 173515.77
129 2025-09-03 23414.001674/2024-41 2025-09-04 60197.31
150 2025-11-17 23414.001674/2024-41 2025-11-18 76882.39
141 2025-10-10 23414.001674/2024-41 2025-10-13 175247.29
8 2026-02-10 23414.001674/2024-41 2026-02-13 211973.50
16 2026-03-03 23414.001674/2024-41 2026-03-03 53273.00
53 2026-06-08 23414.001674/2024-41 2026-06-08 242095.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 1734729.86 1734729.8600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.167.538-** EVANDRO RAMOS ARAÚJO Gestor
***.508.936-** DANIELA FRANCINE SILVA Fiscal Administrativo
***.293.185-** ANA RAMONNE GUANAIS AGUIAR GONDIM Fiscal Técnico
***.811.486-** THIAGO FERREIRA ANDRADE Fiscal Técnico Substituto
***.515.076-** MARCELINO GERALDO DE ARAÚJO Fiscal Técnico
***.053.826-** MARCO AURELIO OLIVEIRA DIAS Gestor Substituto
***.053.826-** MARCO AURELIO OLIVEIRA DIAS Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 1.79 MB 01/04/2026 17:15:48
Termo Aditivo 7.77 MB 03/01/2025 16:20:11
Contrato 2.77 MB 04/10/2024 14:49:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo