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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90041/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.793.191/0001-26 - ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23343.002285/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NO CAMPUS 02 TRÊS CORAÇÕES/IFSULDEMINAS + PILOTIS COM ÁREA DE 846,75 M², E AINDA ELÉTRICA DO CAMPUS 01 TRÊS CORAÇÕES/IFSULDEMINAS, CONSTANDO DE AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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05/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.550.913,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.550.913,15
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Valor Acumulado
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R$ 14.044.411,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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90041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002285/2024-13
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09/12/2024
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09/06/2026
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2.012.106,50
|
1
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2.012.106,50
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12/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: A) ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 2,0580014030% (DOIS VÍRGULA ZERO CINCO OITO ZERO ZERO UM QUATRO ZERO TRÊS ZERO POR CENTO), O QUE CORRESPONDE A R$ 41.409,18 (QUARENTA E
UM MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS); B) SUPRIMIR, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 0,3397653156% (ZERO VÍRGULA TRÊS TRÊS NOVE SETE SEIS CINCO TRÊS UM CINCO SEIS POR CENTO), O QUE CORRESPONDE A R$ 6.836,44 (SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA QUATRO CENTAVOS).
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13/11/2025
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09/06/2026
|
2.046.679,24
|
1
|
2.046.679,24
|
|
20/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 17,8808477583%, O QUE CORRESPONDE A R$359.781,70 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS).
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20/01/2026
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09/06/2026
|
2.406.460,94
|
1
|
2.406.460,94
|
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25/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 7,23%.
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26/05/2026
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05/01/2027
|
2.550.913,15
|
1
|
2.550.913,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2024NE000493
|
LPP02P41ME0 - CONSTRUCAO BIBLIOTECA CAMPUS TRES CORACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
625.996,64
|
625.996,64
|
0,00
|
0,00
|
2.347.671,57
|
847.671,57
|
847.671,57
|
652.328,43
|
|
158137
|
2026NE000449
|
LPP02P41ME0 - CONSTRUCAO BIBLIOTECA CAMPUS TRES CORACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
585
|
2025-09-03
|
23343.003398/2025-17
|
2025-09-03
|
87274.43
|
|
546
|
2025-04-01
|
23343.001180/2025-28
|
2025-04-02
|
65870.99
|
|
555
|
2025-06-04
|
23343.002285/2024-13
|
2025-06-24
|
131317.57
|
|
575
|
2025-07-28
|
23343.002923/2025-87
|
2025-08-04
|
114042.13
|
|
597
|
2025-10-07
|
23343.003976/2025-15
|
2025-10-07
|
54676.42
|
|
603
|
2025-11-03
|
23343.002285/2024-13
|
2025-11-10
|
60444.04
|
|
612
|
2025-12-17
|
23343.002285/2024-13
|
2025-12-19
|
138702.85
|
|
2
|
2026-02-10
|
23343.002285/2024-13
|
2026-02-11
|
102797.58
|
|
11
|
2026-03-20
|
23343.002285/2024-13
|
2026-03-23
|
50661.96
|
|
15
|
2026-04-29
|
23343.002285/2024-13
|
2026-05-04
|
35444.99
|
|
21
|
2026-06-03
|
23343.002285/2024-13
|
2026-06-08
|
2012106.50
|
|
23
|
2026-06-10
|
23343.002285/2024-13
|
2026-07-01
|
32770.40
|
|
27
|
2026-07-06
|
23343.002285/2024-13
|
2026-07-06
|
2012106.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2550913.15
|
2550913.1500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.749.318-**
|
DIEGO CORREIA DO PRADO SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.506-**
|
DAMON FRANCISCO DE FARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.346.706-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.220.726-**
|
LEANDRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.544.626-**
|
JUCIANA DE FÁTIMA GARCIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.428.746-**
|
LUIS ADRIANO BATISTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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