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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90041/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 16.793.191/0001-26 - ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA
Processo 23343.002285/2024-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NO CAMPUS 02 TRÊS CORAÇÕES/IFSULDEMINAS + PILOTIS COM ÁREA DE 846,75 M², E AINDA ELÉTRICA DO CAMPUS 01 TRÊS CORAÇÕES/IFSULDEMINAS, CONSTANDO DE AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Informações Complementares
Vig. Início 09/12/2024
Vig. Fim 05/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.550.913,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.550.913,15
Valor Acumulado R$ 14.044.411,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/12/2024 90041/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002285/2024-13 09/12/2024 09/06/2026 2.012.106,50 1 2.012.106,50
12/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: A) ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 2,0580014030% (DOIS VÍRGULA ZERO CINCO OITO ZERO ZERO UM QUATRO ZERO TRÊS ZERO POR CENTO), O QUE CORRESPONDE A R$ 41.409,18 (QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS); B) SUPRIMIR, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 0,3397653156% (ZERO VÍRGULA TRÊS TRÊS NOVE SETE SEIS CINCO TRÊS UM CINCO SEIS POR CENTO), O QUE CORRESPONDE A R$ 6.836,44 (SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA QUATRO CENTAVOS). 13/11/2025 09/06/2026 2.046.679,24 1 2.046.679,24
20/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 17,8808477583%, O QUE CORRESPONDE A R$359.781,70 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS). 20/01/2026 09/06/2026 2.406.460,94 1 2.406.460,94
25/05/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 7,23%. 26/05/2026 05/01/2027 2.550.913,15 1 2.550.913,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158137 2024NE000493 LPP02P41ME0 - CONSTRUCAO BIBLIOTECA CAMPUS TRES CORACOES 449051 - OBRAS E INSTALACOES 625.996,64 625.996,64 0,00 0,00 2.347.671,57 847.671,57 847.671,57 652.328,43
158137 2026NE000449 LPP02P41ME0 - CONSTRUCAO BIBLIOTECA CAMPUS TRES CORACOES 449051 - OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
585 2025-09-03 23343.003398/2025-17 2025-09-03 87274.43
546 2025-04-01 23343.001180/2025-28 2025-04-02 65870.99
555 2025-06-04 23343.002285/2024-13 2025-06-24 131317.57
575 2025-07-28 23343.002923/2025-87 2025-08-04 114042.13
597 2025-10-07 23343.003976/2025-15 2025-10-07 54676.42
603 2025-11-03 23343.002285/2024-13 2025-11-10 60444.04
612 2025-12-17 23343.002285/2024-13 2025-12-19 138702.85
2 2026-02-10 23343.002285/2024-13 2026-02-11 102797.58
11 2026-03-20 23343.002285/2024-13 2026-03-23 50661.96
15 2026-04-29 23343.002285/2024-13 2026-05-04 35444.99
21 2026-06-03 23343.002285/2024-13 2026-06-08 2012106.50
23 2026-06-10 23343.002285/2024-13 2026-07-01 32770.40
27 2026-07-06 23343.002285/2024-13 2026-07-06 2012106.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 2550913.15 2550913.1500
Prepostos
CPF Nome
***.749.318-** DIEGO CORREIA DO PRADO SILVA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.606.506-** DAMON FRANCISCO DE FARIA Fiscal Técnico
***.346.706-** PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.220.726-** LEANDRO DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo
***.544.626-** JUCIANA DE FÁTIMA GARCIA Fiscal Administrativo Substituto
***.428.746-** LUIS ADRIANO BATISTA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Acréscimo e supressão 356.87 KB 28/05/2026 16:14:42
Acréscimo 377.37 KB 28/05/2026 16:13:39
Prorrogação do prazo de vigência e concessão de reajuste 3.30 MB 28/05/2026 16:12:38
PORTARIA 96/2025 48.79 KB 18/02/2025 15:15:44
Contrato 90041/2024 1.20 MB 24/01/2025 16:04:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo