Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00073/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
Número da Compra 90010/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.180.512/0001-01 - LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA
Processo 21043.000299/2024-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A CORREÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DAS PATOLOGIAS ESTRUTURAIS DIAGNOSTICADAS NO MURO PERIMETRAL LOCALIZADO NA SEÇÃO LABORATORIAL AVANÇADA - SLAV JUNDIAÍ
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2024
Vig. Fim 27/05/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 233.457,54
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 233.457,54
Valor Acumulado R$ 233.457,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2024 00073/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000299/2024-51 27/12/2024 27/04/2025 233.457,54 1 233.457,54
22/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DE 28/04/2025 ATÉ 27/05/2025. 28/04/2025 27/05/2025 233.457,54 1 233.457,54
26/09/2026 00073/2024 Termo de Encerramento 27/12/2024 27/05/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130102 2024NE000565 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 233.457,54 233.457,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1880 2025-03-26 21043.000299/2024-51 2025-04-01 114619.05
1937 2025-07-28 21043.000299/2024-51 2025-07-29 59938.98
1938 2025-07-28 21043.000299/2024-51 2025-07-29 54793.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço A PRESENTE DEMANDA VISA À CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR 1 233457.54 233457.5400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.664.718-** CARLOS EDUARDO MARCHI Fiscal Técnico
***.746.218-** ELIEZER AUGUSTO BAETA DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.275.467-** JANDERSOM PAULOS DOS SANTOS LOPES Responsável no Setor de Contratos
***.490.498-** DIANA CAMILA PANONTIN Responsável no Setor de Contratos
***.333.588-** JORGE LUIS TEIXEIRA Fiscal Administrativo
***.605.378-** ESTEVAM CARLOS SANTANA MARTINS Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TA 168.93 KB 29/07/2025 15:08:56
contrato 731.57 KB 21/02/2025 17:35:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo