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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidade Gestora Origem do Contrato 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 26.546.971/0001-25 - Andrade e Reis Engenharia e Projetos Ltda
Processo 23058.000770/2024-78
Objeto SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DO GINÁSIO DO IFRN CAMPUS NATAL ZONA NORTE.
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2025
Vig. Fim 17/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 280.248,90
Núm. Parcelas 5
Valor Parcela R$ 56.049,78
Valor Acumulado R$ 564.767,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/01/2025 00020/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000770/2024-78 17/01/2025 17/09/2025 284.518,67 5 56.903,73
06/06/2025 00108/2025 Termo Aditivo CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA CLÁUSULA 7.1.1. DO CONTRATO 20/2025PROAD/IFRN, QUE TRATA DO REAJUSTE CONTRATUAL. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA CORRIGIDO O ERRO MATERIAL DETECTADO NA CLÁUSULA 7.1.1. DO CONTRATO 20/2025/PROAD/IFRN, NO QUAL, ONDE SE LÊ: "COM BASE NO SINAPI (SICRO) DO MÊS DEZEMBRO DE 2023"; LEIA-SE: COM BASE NO SINAPI (SICRO) DO MÊS OUTUBRO DE 2024. 06/06/2025 17/08/2025 284.518,67 5 56.903,73
17/09/2025 00330/2025 Termo Aditivo PRORROGAR EM 5 (CINCO) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E EM DECORRÊNCIA DAS ADEQUAÇÃO CONTRATUAIS, HAVERÁ UMA ADIÇÃO DE R$ 142.024,32 (49,92%) E UMA SUPRESSÃO DE R$ 146.294,08 (51,42%), COM REFLEXO FINANCEIRO DE SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 4.269,76(1,50%). O VALOR INICIAL CONTRATUAL PASSARÁ DE R$ 284.518,66 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 280.248,90 (DUZENTOS E OITENTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS). 17/09/2025 17/02/2026 280.248,90 5 56.049,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158368 2024NE000163 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.841,49 6.841,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2024NE000161 L20RGP43IEN - OBRAS-REFORMA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 226.616,65 226.616,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2024NE000164 L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.330,26 4.330,26 0,00 0,00 4.330,26 0,00 1.064,12 4.330,26
158368 2024NE000162 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 17.086,75 17.086,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2025NE000118 L20RLP60GEN - PRODES-ACOES DESENV INST MAT CONSUMO E PERMAN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 29.643,51 4.269,76 0,00 25.373,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
334 2025-06-06 23058.001165/2025-03 2025-06-10 94459.67
354 2025-10-30 23058.002222/2025-63 2025-11-18 185789.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS 0.1969986 284518.6725 280248.9008
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.534.874-** JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo