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Órgão 26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 154034 - UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154034 - UNIRIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154034 - UNIRIO
Número da Compra 90015/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA
Processo 23102.004319/2024-47
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE READEQUAÇÃO DOS MEIOS DE ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA NA EDIFICAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/03/2025
Vig. Fim 02/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.064.033,59
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.064.033,59
Valor Acumulado R$ 12.640.135,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/03/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004319/2024-47 12/03/2025 07/03/2026 999.900,00 1 999.900,00
06/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 05/2025 POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, DO DIA 07/03/2026 ATÉ O DIA 02/03/2027, DE ACORDO COM O DESPACHO SEI 0244590. 07/03/2026 02/03/2027 999.900,00 1 999.900,00
05/05/2026 00001/2025 Termo de Apostilamento EFETUAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ A SER DE R$ 1.064.033,59 (UM MILHÃO,SESSENTA E QUATRO MIL TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), RELATIVO AO PERÍODO DE NOV/2024 A NOV/2025, CONFORME DESPACHO SEI 0264830 12/03/2025 02/03/2027 1.064.033,59 1 1.064.033,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154034 2024NE000526 V0000G1500N - EMENDAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 999.900,00 999.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-03-08 49995.00
Seguro Garantia 2027-03-02 49995.00
Seguro Garantia 2027-03-02 53201.68
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 1064033.59 1064033.5900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia até 02/03/2027 253.99 KB 25/05/2026 13:20:30
1º termo de apostilamento 139.01 KB 06/05/2026 16:51:04
}Garantia até 02/03/2027 178.79 KB 18/03/2026 16:01:07
1º Termo Aditivo 1.19 MB 11/03/2026 13:20:27
Portaria de nomeação de fiscais 41.92 KB 12/05/2025 15:37:36
seguro garantia 182.00 KB 01/04/2025 15:32:43
Contrato 05/2025 262.07 KB 17/03/2025 13:13:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo