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Órgão 26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Unidade da Prestação do Serviço 153061 - UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153061 - UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00078/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153061 - UFJF
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 34.288.612/0001-43 - K. T. M. BANDEIRA LTDA
Processo 23071.003215/2024-20
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A RETOMADA E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA UNIDADE SANTA RITA, DA UFJF, CAMPUS GOVERNADOR VALADARES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/03/2025
Vig. Fim 03/11/2026
Valor Global R$ 3.480.969,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.480.969,00
Valor Acumulado R$ 10.215.356,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2024 00078/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.003215/2024-20 03/03/2025 03/03/2026 3.253.418,94 1 3.253.418,94
17/11/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 7,17% DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC, OCORRIDA NO PERÍODO DE MAIO DE 2024 A MAIO DE 2025, DESCONSIDERANDO AS MEDIÇÕES 1 E 2, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 227.550,06, SENDO R$ 46.901,80 REFERENTE A MÃO DE OBRA E R$ 180.648,26 REFERENTE A MATERIAL 03/02/2025 03/02/2026 3.480.969,00 1 3.480.969,00
03/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo A) RETIFICAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE MODO A COMPREENDER O PERÍODO DE 03.03.2025 A 03.03.2026, EM RAZÃO DA EMISSÃO DE NOVA ORDEM DE SERVIÇOS, ESTIPULANDO A DATA DE 03.03.2025 COMO DATA DE INÍCIO DE CONTAGEM DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 111, DA LEI Nº 14.133/2021, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, ALTERANDO A DATA DE TÉRMINO DE VIGÊNCIA PARA 03.07.2026, A FIM DE POSSIBILITAR O INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. 03/03/2026 03/07/2026 3.480.969,00 1 3.480.969,00
03/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo 1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133/2021, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, ALTERANDO A DATA DE TÉRMINO DE VIGÊNCIA PARA 03/11/2026, A FIM DE POSSIBILITAR O INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. PARÁGRAFO ÚNICO: A FORMALIZAÇÃO OCORRE EM DATA POSTERIOR AO TERMO FINAL ORIGINALMENTE FIXADO, COM FUNDAMENTO NA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NA CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO Nº 78/2024 E NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021, PRODUZINDO EFEITOS RETROATIVOS A 03/07/2026. 03/07/2026 03/11/2026 3.480.969,00 1 3.480.969,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153061 2024NE001726 USS25G41FM1 - CONST. PREDIOS FARMACIA E NUTRICAO CAMPUS G.V 449051 - OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2024NE001727 M15R3N0100N - APOIO A CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO - NO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 162.241,08 162.241,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE000482 USS25G41FM1 - CONST. PREDIOS FARMACIA E NUTRICAO CAMPUS G.V 449051 - OBRAS E INSTALACOES 808.750,00 25.340,29 0,00 783.409,71 25.340,29 0,00 0,00 25.340,29
153061 2024NE001728 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.236.582,25 1.236.582,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE001988 M15R3N0100N - APOIO A CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO - NO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 181.832,38 75.386,70 0,00 106.445,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2026NE000092 USS25G41FM1 - CONST. PREDIOS FARMACIA E NUTRICAO CAMPUS G.V 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 68.874,55 0,00 931.125,45 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2026NE000607 USS25G41FM1 - CONST. PREDIOS FARMACIA E NUTRICAO CAMPUS G.V 449051 - OBRAS E INSTALACOES 591.250,00 591.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17 2026-07-28 23071.003215/2024-20 2026-07-30 8758.76
16 2026-07-23 23071.003215/2024-20 2026-07-28 17300.88
78 2025-06-13 23071.003215/2024-20 2025-06-27 23862.70
80 2025-06-25 23071.003215/2024-20 2025-07-11 55915.17
84 2025-07-31 23071.003215/2024-20 2025-08-05 34981.14
85 2025-08-18 23071.003215/2024-20 2025-08-20 40437.22
87 2025-09-19 23071.003215/2024-20 2025-09-22 24598.29
90 2025-10-08 23071.003215/2024-20 2025-10-08 836882.67
89 2025-10-02 23071.003215/2024-20 2025-10-02 11163.88
92 2025-11-19 23071.003215/2024-20 2025-11-25 608987.58
94 2025-12-12 23071.003215/2024-20 2025-12-15 106445.68
95 2025-12-22 23071.003215/2024-20 2025-12-29 136895.54
2 2026-02-05 23071.003215/2024-20 2026-02-12 380892.33
5 2026-03-24 23071.003215/2024-20 2026-03-24 18953.68
6 2026-04-08 23071.003215/2024-20 2026-04-15 6689.08
8 2026-04-23 23071.003215/2024-20 2026-04-23 432693.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 3480969 3480969.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.675.166-** RICARDO CUNHA GRUNEWALD ZARANTONELI Gestor
***.928.066-** MOISÉS HENRIQUE SOUZA VALBUZA Gestor Substituto
***.928.066-** MOISÉS HENRIQUE SOUZA VALBUZA Gestor Substituto
***.430.996-** SARA LA GATTA MARTINS Gestor
***.101.306-** ALESSANDRO ROBERTO ROCHA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º Termo Aditivo 176.10 KB 04/08/2026 08:11:06
1º Termo Aditivo 159.88 KB 04/03/2026 10:27:08
1º Termo de Apostilamento 169.85 KB 18/11/2025 10:13:00
Termo de Contrato 659.97 KB 22/01/2025 16:39:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva