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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00075/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Número da Compra 00202/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 11.553.360/0001-37 - TERRASA ENGENHARIA LTDA
Processo 50606.006779/2024-10
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE SEGMENTO VIÁRIO, LOCALIZADO NA RODOVIA BR-474/MG; TRECHO: ENTRE. BR-259 (AIMORÉS) - ENTRE. BR-116 (CARATINGA), NO KM 85,9 SNV: 474BMG0025; PARA EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE VISTORIA, ORÇAMENTO DO DNIT COM SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, OS QUAIS FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, E ASSIM RESUMIDOS QUANTO A SEUS ELEMENTOS ESSENCIAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 18/02/2025
Vig. Fim 10/01/2026
Valor Global R$ 1.977.122,61
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.977.122,61
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/02/2025 00075/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.006779/2024-10 18/02/2025 10/01/2026 10.271.941,15 1 10.271.941,15
02/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo O VALOR ATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI) DO CONTRATO PASSA DE R$ 10.271.941,15 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA R$ 12.249.063,76 (DOZE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), FACE ACRÉSCIMO DE R$ 1.977.122,61 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)​​​​​​​ A PI. 02/10/2025 10/01/2026 1.977.122,61 1 1.977.122,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE000662 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449051 - OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002230 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003273 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.520.000,00 0,00 167.724,28 3.352.275,72 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000779 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 61.087,29 0,00 1.438.912,71 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003536 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.843.530,48 268.557,46 1.574.973,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005989 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449051 - OBRAS E INSTALACOES 779.800,63 779.800,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025-418 2025-07-21 50606.004056/2025-59 2025-07-28 1016809.85
2025-417 2025-07-21 50606.004056/2025-59 2025-07-28 104983.76
2025-318 2025-07-01 50606.003502/2025-16 2025-07-04 44811.52
2025-321 2025-07-01 50606.003502/2025-16 2025-07-04 222357.64
2025-325 2025-07-08 50606.003754/2025-37 2025-07-14 164625.94
2025-326 2025-07-08 50606.003754/2025-37 2025-07-14 331835.99
2025/494 2025-08-26 50606.004537/2025-64 2025-09-02 264344.98
2025-530 2025-09-15 50606.004918/2025-43 2025-09-29 1733597.72
2025/625 2025-11-04 50606.006022/2025-07 2025-11-24 691797.92
2025-627 2025-11-05 50606.006176/2025-91 2025-11-24 306508.41
15 2025-12-10 50606.006621/2025-12 2025-12-16 2223053.60
14 2025-12-10 50606.006621/2025-12 2025-12-16 190245.69
118 2026-02-19 50606.000597/2026-99 2026-02-25 830759.57
122 2026-02-24 50606.000775/2026-81 2026-02-27 657997.26
250 2026-05-18 50606.002309/2026-31 2026-05-21 701066.85
289 2026-06-16 50606.002826/2026-18 2026-06-18 1438912.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 1977122.61 1977122.6100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva