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Órgão 14000 - JUSTICA ELEITORAL
Unidade Gestora 070015 - TRE-ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 070015 - TRE-ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 070015 - TRE-ES
Número da Compra 00005/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 26.560.932/0001-82 - SUPER NOVA SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 0008273-56.2024.6.08.8000
Objeto SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, GARÇONARIA, SUPERVISÃO, RECEPÇÃO, PORTARIA, TELEFONISTA E OPERADOR DE TELEATENDIMENTO, PARA A SEDE DO TRE/ES
Informações Complementares
Vig. Início 06/03/2025
Vig. Fim 04/02/2026
Valor Global R$ 122.398,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 122.398,94
Valor Acumulado R$ 2.031.877,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/02/2025 00014/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0008273-56.2024.6.08.8000 06/03/2025 05/09/2025 696.057,66 1 696.057,66
08/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 08/04/2025 05/09/2025 120.285,22 1 120.285,22
05/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AOS SEGUINTES ITENS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, ALTERANDO A CLÁUSULA QUINTA; COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL 05/08/2025 05/09/2025 122.398,94 1 122.398,94
01/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 06 (SEIS) MESES 06/09/2025 05/03/2026 122.398,94 1 122.398,94
04/12/2025 00014/2025 Termo de Rescisão ART. 138, II DA LEI Nº 14.133/2021 06/03/2025 04/02/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL 1 5538.97 5538.9700
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 3 3918.54 11755.6200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON 1 3922.65 3922.6500
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 2 4971.22 9942.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 2 4238.6 8477.2000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 9 5237.6199 47138.5791
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 2 5832.82 11665.6400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA 2 5989.46 11978.9200
Serviço TELEATENDIMENTO 2 5989.46 11978.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Rescisão 43.83 KB 04/12/2025 14:19:52
Repactuação, complemento garantia 174.28 KB 06/08/2025 15:53:06
Repactuação 308.75 KB 08/04/2025 13:45:11
ETP 81.29 KB 24/02/2025 15:58:37
Termo Referência 266.17 KB 24/02/2025 15:52:38
Contrato 544.90 KB 24/02/2025 15:50:44
Decreto 11.430 Não
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