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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000004
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
Número da Compra 90010/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 54.359.155/0001-48 - 54.359.155 ANDREIA DA SILVA SOUZA
Processo 23051.007397/2024-48
Objeto C/C: CRMB AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS POR AULAS PRÁTICAS E, AINDA VIABILIZAR A PESQUISA, EXPERIMENTAÇÃO E EXTENSÃO NO CAMPUS RURAL DE MARABÁ, INERENTES À FORMAÇÃO TÉCNICA DOS ALUNOS EM AGROPECUÁRIA, TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA, DENTRE OUTROS CURSOS OFERECIDOS NO CRMB - PROC. 23051.007397/2024-48 - DISP. 90010/2024
Informações Complementares 15851206900102024 - UASG Minuta: 158307
Vig. Início 13/02/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.938,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.938,04
Valor Acumulado R$ 3.938,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/02/2025 2025NE000004 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007397/2024-48 13/02/2025 31/12/2025 3.938,04 1 3.938,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158307 2025NE000004 L20RLP01MRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.376,56 0,00 0,00 11.376,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
003487781 2025-04-08 23051.007397/2024-48 2025-04-15 3938.04
003687046 2025-07-16 23051.007397/2024-48 2025-07-18 3938.04
003.826.258 2025-09-26 23051.007397/2024-48 2025-09-30 3500.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FARELO 18 218.78 3938.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000004 22.27 KB 25/03/2025 19:30:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo