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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade Gestora 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00067/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 90006/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.647.072/0001-20 - EXPRESSO SALADA LTDA
Processo 23115.036113/2024-37
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADAS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA AS COMUNIDADES ACADÊMICAS DE IMPERATRIZ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/04/2025
Vig. Fim 23/04/2027
Valor Global R$ 1.834.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.834.000,00
Valor Acumulado R$ 1.834.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/04/2025 00067/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.036113/2024-37 23/04/2025 23/04/2027 1.834.000,00 1 1.834.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2025NE000225 MECIMG23CIN - CCIM - GESTAO ADMINISTRATIVA - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 896.718,26 376.179,73 6.895,50 513.643,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1089 2025-06-02 23115.036113/2024-37 2025-06-09 108436.84
001.109 2025-08-05 23115.036113/2024-37 2025-08-13 77969.61
1.081 2025-05-16 23115.036113/2024-37 2025-06-30 60673.10
1097 2025-07-02 23115.036113/2024-37 2025-07-04 85365.77
1115 2025-09-01 23115.036113/2024-37 2025-09-08 5308.89
000.001.125 2025-10-06 23115.036113/2024-37 2025-10-07 64912.56
1132 2025-11-06 23115.036113/2024-37 2025-11-14 117871.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO 80000 18.34 1467200.0000
Serviço REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO 20000 18.34 366800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.161.845-** DANILO FRANCISCO CORRÊA LOPES Gestor
***.962.063-** AGNALDO DA SILVA GUIMARÃES FILHO Gestor Substituto
***.230.513-** LAURA ANTONIETA ARAÚJO SOARES MARQUES Fiscal Técnico
***.531.173-** LUCIANA MOREIRA DE ARAÚJO Fiscal Técnico Substituto
***.212.973-** RAIMUNDA PAULA SILVA SOUSA Fiscal Administrativo
***.977.535-** LEONARDO HUNALDO DOS SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.470.523-** ANNE KARYNNE DA SILVA BARBOSA Fiscal Setorial
***.165.953-** MARCOS MOURA SILVA Autoridade Competente
***.777.613-** JACIARA DA SILVA ARRUDA Fiscal Setorial Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria nº 127/2025 - PPGT 122.00 KB 25/04/2025 16:24:11
CONTRATO 99.17 KB 23/04/2025 15:00:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva