Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158144 - IFMT/REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158144 - IFMT/REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 90008/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.095.125/0001-42 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Processo 23188.002702/2024-68
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO CAMPUS ÁGUA BOA, CONFORME CONDIÇÕES, QUAN TIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 24/04/2025
Vig. Fim 24/04/2027
Valor Global R$ 18.910.658,97
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.910.658,97
Valor Acumulado R$ 18.910.658,97
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2025 00025/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.002702/2024-68 24/04/2025 24/04/2027 18.910.658,97 1 18.910.658,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158144 2025NE000415 LPP02P41NS7 - CONSTRUCAO DO CAMPUS AGUA BOA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 644.914,63 300.927,20 0,00 343.987,43 1.656.012,57 200.677,51 200.677,51 1.455.335,06
158144 2026NE000652 LPP02P41NS7 - CONSTRUCAO DO CAMPUS AGUA BOA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1 2025-10-01 23748.001242/2025-49 2025-10-13 232994.71
19 2025-11-04 23748.001515/2025-55 2025-11-14 110992.72
65 2026-03-09 23748.000142/2026-86 2026-03-10 546134.32
84 2026-04-28 23188.001040.2026-71 2026-05-04 808951.05
110 2026-07-07 23188.002386.2026-96 2026-07-10 100249.69
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 18910658.9748 18910658.9748
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva