Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00230/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 90328/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 92.930.643/0001-52 - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Processo 50610.001733/2023-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO E RECEBIMENTO DO EMPREENDIMENTO DA SEGUNDA PONTE INTERNACIONAL SOBRE O RIO JAGUARÃO, LIGANDO O BRASIL (JAGUARÃO) E O URUGUAI (RIO BRANCO), INCLUSIVE O ACESSO DO LADO BRASILEIRO E A ADUANA BRASILEIRA, COM EXTENSÃO DE 419 M (SEGUNDA PONTE INTERNACIONAL) + 12.720,15 M (ACESSO BRASILEIRO)
Informações Complementares
Vig. Início 27/05/2025
Vig. Fim 01/05/2030
Valor Global R$ 21.524.215,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21.524.215,60
Valor Acumulado R$ 21.524.215,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/05/2025 00230/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00230/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.001733/2023-56 27/05/2025 01/05/2030 21.524.215,60 1 21.524.215,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE002300 MT00903 - BR-116/RS - PONTE FRONTEIRA BRASIL-URUGUAI 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 249.947,40 13.072,53 736.980,07 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004857 MT00903 - BR-116/RS - PONTE FRONTEIRA BRASIL-URUGUAI 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004869 MT00903 - BR-116/RS - PONTE FRONTEIRA BRASIL-URUGUAI 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.818.532,79 1.818.532,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0506 2026-07-03 50610.004578/2026-72 2026-07-15 76116.31
030 2026-07-03 50610.004578/2026-72 2026-07-15 50744.21
62 2026-08-04 50610.005091/2026-15 2026-08-12 50744.21
551 2026-08-04 50610.005091/2026-15 2026-08-12 76116.31
064 2025-12-03 50610.008557/2025-45 2025-12-22 83000.23
010841 2025-12-03 50610.008557/2025-45 2025-12-22 55333.49
2025/352 2025-07-21 50610.005058/2025-04 2025-07-31 64527.38
10770 2025-07-21 50610.005058/2025-04 2025-07-31 43018.25
10780 2025-08-15 50610.005661/2025-88 2025-08-22 43018.25
2025/409 2025-08-15 50610.005661/2025-88 2025-08-22 64527.38
2025/444 2025-09-15 50610.006454/2025-41 2025-09-19 90448.97
010792 2025-09-15 50610.006454/2025-41 2025-09-19 60299.31
10810 2025-10-20 50610.007221/2025-65 2025-10-23 49175.87
2025/502 2025-10-20 50610.007221/2025-65 2025-10-23 73763.80
5 2025-11-05 50610.007929/2025-16 2025-11-25 73763.80
10821 2025-11-05 50610.007929/2025-16 2025-11-25 49175.87
07 2026-01-13 50610.000252/2026-76 2026-01-16 49175.87
0142 2026-01-13 50610.000252/2026-76 2026-01-16 73763.80
010889 2026-02-10 50610.000929/2026-76 2026-02-23 60895.21
0186 2026-02-10 50610.000929/2026-76 2026-02-23 91342.81
0203 2026-03-04 50610.001493/2026-32 2026-03-16 2913.16
010904 2026-03-04 50610.001493/2026-32 2026-03-16 1942.10
010951 2026-04-02 50610.002038/2026-54 2026-04-08 57098.21
0339 2026-04-02 50610.002038/2026-54 2026-04-08 85647.31
0346 2026-04-08 50610.002243/2026-10 2026-04-24 105477.95
010954 2026-04-08 50610.002243/2026-10 2026-04-24 70318.63
0404 2026-05-07 50610.002722/2026-36 2026-06-08 76116.31
010965 2026-05-06 50610.002722/2026-36 2026-06-08 50744.21
0454 2026-06-08 50610.003626/2026-13 2026-06-16 76116.31
010988 2026-06-08 50610.003626/2026-13 2026-06-16 50744.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 21524215.6 21524215.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva