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Órgão 26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
Unidade da Prestação do Serviço 154421 - UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154421 - UNIVASF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154421 - UNIVASF
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA
Processo 23402.029338/2024-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO ACADÊMICO NO CAMPUS SALGUEIRO DA UNIVASF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/06/2025
Vig. Fim 15/12/2027
Valor Global R$ 24.709.215,62
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 24.709.215,62
Valor Acumulado R$ 24.709.215,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/06/2025 00065/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.029338/2024-00 16/06/2025 15/12/2027 24.709.215,62 1 24.709.215,62
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154421 2025NE000473 MSS25G41NR4 - BLOCO ACADEMICO - SALGUEIRO/UNIVASF. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.602.396,41 1.895.332,30 41.363,25 665.700,86 2.252.605,73 1.816.962,98 1.821.547,59 472.421,39
154421 2025NE000875 MSS25G41NR4 - BLOCO ACADEMICO - SALGUEIRO/UNIVASF. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 330,16 0,00 0,00 330,16
154421 2025NE000942 M20RKN4173N - OBRAS - CONSTRUCAO - SALGUEIRO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000433 MSS25G41NR4 - BLOCO ACADEMICO - SALGUEIRO/UNIVASF. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
553 2026-06-23 23402.029338/2024-00 2026-08-07 78369.32
524 2025-10-28 23402.029338/2024-00 2025-10-29 707064.11
536 2026-02-11 23402.029338/2024-00 2026-02-12 316191.87
546 2026-04-15 23402.029338/2024-00 2026-04-22 41501.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2028-03-25 1235460.78
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 24709215.6232 24709215.6232
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.091.304-** ALEX FERRAZ ANGELINO VILELA Gestor Substituto
***.233.774-** CICERO TAUMATURGO LEONIDAS DUM Fiscal Técnico
***.619.204-** JAIRONNILSON EVANGELISTA DA COSTA Fiscal Técnico Substituto
***.846.405-** FÁBIO DA SILVA SEIXAS Gestor
***.486.114-** JOAO PEDRO DA SILVA NETO Gestor
***.091.304-** ALEX FERRAZ ANGELINO VILELA Gestor Substituto
***.619.204-** JAIRONNILSON EVANGELISTA DA COSTA Fiscal Técnico Substituto
***.458.785-** JOSIEL CALAZANS MENEZES BEZERRA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
ALTERAÇÃO DE PORTARIA DE GESTORES E FISCAIS 1.41 MB 27/05/2026 16:42:46
APOLICE DO SEGURO GARANTIA PARA O CONTRATO 1.49 MB 04/07/2025 09:45:48
PORTARIA DE GESTORES E FISCAIS 1.61 MB 04/07/2025 09:40:34
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO PNCP 343.62 KB 04/07/2025 09:40:07
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOU 189.42 KB 04/07/2025 09:39:32
CONTRATO 897.67 KB 04/07/2025 09:38:48
NOTA DE EMEPNHO PARA O CONTRATO 21.88 KB 04/07/2025 09:36:22
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
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