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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000674
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 23111.041633/2025-90
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº /2025 - CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CAFS, CAMPUS DE FLORIANO/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.041633/2025-90, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).
Informações Complementares 15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 25/08/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 39.362,45
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 39.362,45
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/08/2025 2025NE000674 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000674 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.041633/2025-90 25/08/2025 31/12/2025 39.362,45 1 39.362,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000674 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.362,45 17.237,86 117,94 22.006,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5254 2025-09-05 23111.047306/2025-82 2025-09-09 2599.92
5262 2025-09-08 23111.048426/2025-09 2025-09-12 10495.27
5326 2025-09-30 23111.054095/2025-12 2025-10-09 7013.38
5451 2025-10-28 23111.058195/2025-86 2025-11-03 2016.02
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AÇÚCAR 300 5.3 1590.0000
Material AMIDO 90 8 720.0000
Material LEITE CÔCO 36 4.5 162.0000
Material LEITE EM PÓ 300 7.6 2280.0000
Material LEGUME EM CONSERVA 2 61 122.0000
Material LEITE SOJA 6 8.54 51.2400
Material MOLHO DE MESA 138 8.86 1222.6800
Material LEGUME EM CONSERVA 36 38.52 1386.7200
Material MOLHO DE MESA 24 13 312.0000
Material MOLHO DE MESA 60 10.48 628.8000
Material ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL 1200 7.91 9492.0000
Material AMIDO 6 12.5 75.0000
Material SAL 10 30 300.0000
Material VINAGRE 144 4.99 718.5600
Material CONDIMENTO 300 2 600.0000
Material CONDIMENTO 20 5 100.0000
Material CONDIMENTO 20 5.6 112.0000
Material CONDIMENTO 5 5.04 25.2000
Material CONDIMENTO 600 1.5 900.0000
Material MASSA DE TOMATE 150 11.34 1701.0000
Material MOLHO DE MESA 48 11 528.0000
Material MASSA DE TOMATE 36 6.96 250.5600
Material LEGUME EM CONSERVA 15 59.51 892.6500
Material MACARRÃO 120 4 480.0000
Material MACARRÃO 120 5 600.0000
Material MACARRÃO 70 5.24 366.8000
Material AZEITE 48 41 1968.0000
Material BISCOITO 60 4.5 270.0000
Material CAFÉ 220 9 1980.0000
Material CAFÉ 40 5.11 204.4000
Material CHOCOLATE 20 11 220.0000
Material GORDURA VEGETAL 138 6.9 952.2000
Material DOCE NÃO CONFEITADO 50 18.45 922.5000
Material BATATA PROCESSADA 30 36.75 1102.5000
Material DOCE NÃO CONFEITADO 50 20 1000.0000
Material DOCE LEITE 50 20 1000.0000
Material PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA 20 9 180.0000
Material LEGUMINOSA PROCESSADA 12 8.2 98.4000
Material CEREAL PREPARADO 8 21.61 172.8800
Material CREME DE LEITE 324 4.2 1360.8000
Material LEGUME EM CONSERVA 12 33.13 397.5600
Material FARINHA DE MILHO 500 2.5 1250.0000
Material FARINHA DE TRIGO 20 6.3 126.0000
Material FARINHA ARROZ 200 2.7 540.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000674 45.69 KB 27/08/2025 09:46:18
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
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