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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00542/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Número da Compra 90079/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 02.164.137/0001-07 - CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA
Processo 50623.002077/2024-41
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-242/TO, TRECHO: DIVISA BA/TO - DIVISA TO/MT; (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA); SUBTRECHO: ENTR. BR-153/242 - PORTO PIAUÍ (RIO JAVAÉS); SEGMENTO: KM 416,60 - KM 504,20; EXTENSÃO TOTAL: 87,60 KM; CÓDIGOS SNV: SNV: 242BTO0490 AO 242BTO0520; LOTE: ÚNICO
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2025
Vig. Fim 04/02/2028
Valor Global R$ 18.999.996,17
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.999.996,17
Valor Acumulado R$ 18.999.996,17
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2025 00542/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00542/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.002077/2024-41 04/09/2025 04/02/2028 18.999.996,17 1 18.999.996,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE004024 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 141.866,26 1.162,52 9.778,89 130.924,85 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001193 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.800.000,00 1.662.016,58 197.396,38 940.587,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2026000000258 2026-07-24 50623.001565/2026-01 2026-08-05 18542.09
2026000000259 2026-07-24 50623.001565/2026-01 2026-08-05 181049.79
2026000000186 2026-05-25 50623.001074/2026-51 2026-05-28 73335.61
202600000000017 2026-01-14 50623.000219/2026-05 2026-01-26 78749.08
256 2025-12-05 50623.002393/2025-01 2025-12-08 7717.66
257 2025-12-05 50623.002393/2025-01 2025-12-08 75357.31
202500000000254 2025-12-05 50623.002392/2025-59 2025-12-08 5353.71
202500000000255 2025-12-05 50623.002392/2025-59 2025-12-08 52275.06
201600014 2026-01-14 50623.000203/2026-94 2026-01-22 7709.33
202600015 2026-01-14 50623.000203/2026-94 2026-01-22 75275.89
202600000000016 2026-01-14 50623.000219/2026-05 2026-01-26 8065.03
202600000000082 2026-03-05 50623.000481/2026-41 2026-03-09 80082.72
202600000000081 2026-03-05 50623.000481/2026-41 2026-03-09 8201.61
202600000000142 2026-04-29 50623.000951/2026-77 2026-05-11 41936.73
202600000000123 2026-04-06 50623.000772/2026-30 2026-04-16 78228.35
202600000000122 2026-04-06 50623.000772/2026-30 2026-04-16 8011.70
202600000000143 2026-04-29 50623.000951/2026-77 2026-05-11 409481.27
2026000000185 2026-05-25 50623.001074/2026-51 2026-05-28 7510.61
2026000000208 2026-06-16 50623.001257/2026-77 2026-06-19 29825.53
2026000000209 2026-06-16 50623.001257/2026-77 2026-06-19 291224.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 18999996.17 18999996.1700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva