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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00173/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 90007/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
Processo 23115.021646/2024-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS PARA O PRÉDIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 29/09/2025
Vig. Fim 29/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 520.843,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 520.843,56
Valor Acumulado R$ 520.843,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2025 00173/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.021646/2024-14 29/09/2025 29/09/2026 497.554,00 1 497.554,00
25/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 4,68% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E OITO POR CENTO), EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E ITEM 7.6 E SEGUINTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CALCULADO CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025. 25/06/2026 29/09/2026 520.843,56 1 520.843,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2025NE000493 MESING60SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 497.554,00 497.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2026NE000265 MESING60SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.289,56 23.289,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2431 2026-07-22 23115.021646/2024-14 2026-09-03 400000.00
12653 2026-08-06 23115.021646/2024-14 2026-09-03 120843.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ELEVADOR PASSAGEIRO 2 260421.78 520843.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.071.662-** PATRICK DA CONCEIÇÃO DE BARROS Gestor
***.847.853-** CARLOS DAMON FEITOSA GOMES SOBRINHO Gestor Substituto
***.611.723-** LUIS HENRIQUE PEREIRA VASCONCELOS Fiscal Técnico
***.495.222-** ITALO GUSMÃO FERNANDES Fiscal Técnico Substituto
***.590.313-** HELLEN CHRISTIANNE CORREA MENDES BARBOSA Fiscal Administrativo
***.739.303-** YGNO ALLIANDRO COSTA LIMA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO ADITIVO I 54.02 KB 26/06/2026 09:20:46
Portaria nº 237/2025 - PPGT 108.33 KB 07/10/2025 14:56:18
Contrato nº 173/2025 - SICON 84.72 KB 02/10/2025 16:14:47
Decreto 11.430 Não
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