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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE003066
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Número da Compra 00050/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Processo 50605.002660/2024-70
Objeto CONTRATAÇÃO DE RELOCAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTES À COELBA, REDES ESTAS IMPACTANTES NO ANDAMENTO DAS OBRAS DO DNIT REFERENTES AO CONTRATO SR-05/00155/2023, EM JUAZEIRO / BA, QUE SÃO INTERFERÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DA TRAVESSIA URBANA DE JUAZEIRO/BA, COM A CONSTRUÇÃO E ALARGAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NAS RODOVIAS BR-407/235/BA” RELATIVO AO EDITAL DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 402/2022-05 A CARGO DA CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 516.927,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 516.927,80
Valor Acumulado R$ 516.927,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2025 2025NE003066 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.002660/2024-70 10/07/2025 31/12/2025 516.927,80 1 516.927,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE003066 MT01072 - BR-407/BA - ADEQUACAO-TRAVESSIA URB. JUAZEIRO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 516.927,80 0,00 0,00 516.927,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10887343 2025-09-12 50605.002660/2024-70 2025-09-12 26156.70
3760046 2025-09-12 50605.002660/2024-70 2025-09-12 490771.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 516927.8 516927.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Mao obra exclusiva