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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158133 - IFCE/REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158133 - IFCE/REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158133 - IFCE/REITORIA
Número da Compra 90004/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 25.025.604/0001-13 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
Processo 23255.000500/2025-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS CASCAVEL PERTENCENTE A EXPANSÃO IV DO IFCE
Informações Complementares
Vig. Início 13/01/2026
Vig. Fim 13/04/2027
Valor Global R$ 17.856.753,47
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.856.753,47
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/01/2026 00003/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.000500/2025-11 13/01/2026 13/04/2027 17.099.694,99 1 17.099.694,99
30/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2026, UTILIZANDO-SE O INCC – ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU A PARTIR DE JUNHO DE 2026. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO CONSISTENTE NOS ITENS DISPOSTOS NO DOCUMENTO 8841149, O QUE EQUIVALE A 2,28% (DOIS VÍRGULA VINTE E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REPRESENTANDO A QUANTIA DE R$ 411.144,91 (QUATROCENTOS E ONZE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI N° 14.133, DE 2021. COM A(S) ALTERAÇÃO(ÕES), O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 18.440.012,53 (DEZOITO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). 30/07/2026 13/04/2027 17.856.753,47 1 17.856.753,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158133 2025NE000667 LPP02P41PF9 - CONSTRUCAO DO CAMPUS CASCAVEL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 499.824,08 499.824,08 0,00 0,00 499.824,08 0,00 0,00 499.824,08
158133 2026NE000145 LPP02P41PF9 - CONSTRUCAO DO CAMPUS CASCAVEL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 1.316.710,14 0,00 1.683.289,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1872 2026-07-23 23255.000500/2025-11 2026-07-24 752370.83
1843 2026-06-24 23255.000500/2025-11 2026-06-30 488087.14
1825 2026-05-20 23255.000500/2025-11 2026-05-21 942655.97
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-07-12 1709969.50
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1.0783825407871 17099694.99 18440012.5300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.213.014-** LINDEMBERG FERREIRA DOS SANTOS Gestor Substituto
***.037.323-** MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA MACEDO Gestor
***.974.504-** FRANCISCO HILÁRIO DA SILVA NETO Fiscal Técnico
***.974.504-** FRANCISCO HILÁRIO DA SILVA NETO Fiscal Administrativo
***.965.133-** BRUNO SILVA NUNES Fiscal Técnico Substituto
***.965.133-** BRUNO SILVA NUNES Fiscal Administrativo Substituto
***.042.093-** DIEGO ROCHA DE ABREU Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria 3104 /PROAP/IFCE 1.41 MB 09/06/2026 09:46:31
Portaria 1257 /PROAP/IFCE 1.41 MB 26/02/2026 13:27:20
Contrato 108.13 KB 26/02/2026 13:26:31
Apólice de Seguro Garantia - Contrato 2.10 MB 26/02/2026 13:25:55
Empenho 2025NE000667 21.91 KB 26/02/2026 13:25:15
Decreto 11.430 Não
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