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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 90047/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 26.518.686/0001-09 - OLITHIEM ENGENHARIA LTDA
Processo 23063.003431/2025-55
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL NA UNED CEFET MARIA DA GRAÇA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/02/2026
Vig. Fim 25/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.197.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.197.000,00
Valor Acumulado R$ 1.197.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/02/2026 00004/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003431/2025-55 25/02/2026 25/02/2027 1.197.000,00 1 1.197.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2026NE000168 LPP02P41PR6 - CONST.RESTAURANTE UNED MARIA DA GRACA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 409.984,47 931,77 0,00 409.052,70 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2026NE000785 LPP02P41PR6 - CONST.RESTAURANTE UNED MARIA DA GRACA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.574.031,06 1.377.757,56 196.273,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13 2026-07-22 23063.003431/2025-55 2026-07-22 213270.00
17 2026-08-19 23063.003431/2025-55 2026-09-01 98136.75
20 2026-09-22 23063.003431/2025-55 2026-09-22 239081.15
9 2026-05-05 23063.003431/2025-55 2026-05-08 14498.84
10 2026-06-10 23063.003431/2025-55 2026-06-10 181283.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 1197000 1197000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.735.177-** RAÍSA BRANDÃO GASPAR Fiscal Técnico
***.299.317-** CHRISTIANE ROCHA PEREIRA Gestor Substituto
***.475.847-** ANDRÉA PAIXAO DE ALMEIDA Fiscal Técnico Substituto
***.390.297-** LUCIANA FERRARI ESPÍNDOLA CABRAL Gestor
***.924.647-** SAULO SANTIAGO BOHRER Gestor
***.299.317-** CHRISTIANE ROCHA PEREIRA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia 477.59 KB 26/02/2026 12:43:30
Contrato 109.78 KB 26/02/2026 12:42:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo