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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00109/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 90456/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 95.818.399/0001-29 - CARPENEDO & CIA. LTDA.
Processo 50610.005336/2024-34
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-468/RS, KM 000,000 AO KM 142,200, POR MEIO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO
Informações Complementares
Vig. Início 22/05/2026
Vig. Fim 17/11/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 102.189.364,53
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 102.189.364,53
Valor Acumulado R$ 194.889.364,53
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/04/2026 00109/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.005336/2024-34 22/05/2026 17/11/2029 92.700.000,00 1 92.700.000,00
31/08/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O valor do contrato (PI+R+AJ) passa a ser de R$ 102.189.364,53 (cento e dois milhões, cento e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) em decorrência de acréscimo da parcela de reajustamento no valor de R$ 9.489.364,53 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), sendo que o valor a preços iniciais permanece inalterado, conforme cálculo efetuado pelo Sistema de Acompanhamento de Contratos/DNIT (SIAC). 22/05/2026 17/11/2029 102.189.364,53 1 102.189.364,53
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2026NE001580 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 499.653,00 499.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002857 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 191.889,00 191.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE003278 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5653 2026-09-17 50610.006269/2026-37 2026-09-21 34531.54
5655 2026-09-17 50610.006269/2026-37 2026-09-21 5244.54
5656 2026-09-17 50610.006269/2026-37 2026-09-21 24179.92
5657 2026-09-17 50610.006269/2026-37 2026-09-21 13258.68
5654 2026-09-17 50610.006269/2026-37 2026-09-21 6835.59
5660 2026-09-17 50610.006269/2026-37 2026-09-21 38951.10
5644 2026-09-17 50610.006235/2026-42 2026-09-21 106632.85
5645 2026-09-17 50610.006235/2026-42 2026-09-21 79567.31
5646 2026-09-17 50610.006235/2026-42 2026-09-21 15750.51
5647 2026-09-17 50610.006235/2026-42 2026-09-21 12084.44
5648 2026-09-17 50610.006235/2026-42 2026-09-21 55715.20
5649 2026-09-17 50610.006235/2026-42 2026-09-21 30550.58
5650 2026-09-17 50610.006235/2026-42 2026-09-21 62549.50
5651 2026-09-17 50610.006235/2026-42 2026-09-21 89750.84
5652 2026-09-17 50610.006269/2026-37 2026-09-21 46277.76
5658 2026-09-17 50610.006269/2026-37 2026-09-21 27145.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 102189364.53 102189364.5300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00109/2026 214.55 KB 20/05/2026 10:24:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo