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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170131 - SRA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 170131 - SRA/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00251/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170131 - SRA/SP
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
Processo 10880.102175/2022-60
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DO COMPLEXO DENOMINADO DEPÓSITO DA VILA MARIA, DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, LOCALIZADO NA RUA ELI, Nº 1172, VILA MARIA, SÃO PAULO/SP.
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2023
Vig. Fim 17/07/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.179.989,38
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.179.989,38
Valor Acumulado R$ 1.179.989,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2023 00251/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00251/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.102175/2022-60 20/12/2023 17/07/2024 1.179.989,38 1 1.179.989,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170131 2023NE001045 46200004131 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS/INSTALACOES 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.179.989,38 1.179.989,38 0,00 0,00 1.179.989,38 1.179.989,38 1.179.989,38 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1474 2024-03-28 10880.102175/2022-60 2024-04-10 95638.10
1495 2024-05-29 10880.102175/2022-60 2024-06-04 475155.62
1480 2024-05-03 10880.102175/2022-60 2024-05-22 304672.08
1503 2024-07-03 10880.102175/2022-60 2024-07-05 163280.09
1545 2024-10-07 10880.102175/2022-60 2024-10-08 141238.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO 1 1179989.38 1179989.3800
Prepostos
CPF Nome
***.767.699-** JACIR WOINARSKI
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.825.508-** KAREN SAYURI MATSUY Gestor
***.873.668-** WALDISSON FIGUEREDO MACHADO Fiscal Técnico
***.149.656-** FERNANDO LUCIO PEREIRA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
APÓLICE Seguro Garantia 439.42 KB 20/02/2025 11:40:31
PORT 8508-2024 Recebimento Definitivo 179.21 KB 20/02/2025 11:37:47
PLANILHA REF CTT 3.34 MB 09/08/2024 10:21:17
GARANTIA REF CTT 439.42 KB 09/08/2024 10:20:28
TERMO DE REFERÊNCIA 1.62 MB 09/08/2024 10:19:40
EDITAL 3.76 MB 09/08/2024 10:19:13
Portaria 8537/2023 Fiscalização CTT 251/2023 165.49 KB 19/01/2024 11:24:49
CTT 251/2023 1.50 MB 19/01/2024 11:23:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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